你好,你看附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額里面有沒(méi)有包括
老師你好,我想咨詢一下,有不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我已經(jīng)貼在以前月份上了,沒(méi)有認(rèn)證,現(xiàn)在我也把這些發(fā)票在認(rèn)證勾選里選不抵扣認(rèn)證,如果我還放在以前月份里,不拿到現(xiàn)在的月份里行不行啊,只是費(fèi)用早用,也沒(méi)用稅額,現(xiàn)在這個(gè)月認(rèn)證不想留滯留票,還放到以前用的月份里可以嗎
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒(méi)有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請(qǐng)問(wèn)還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
老師您好!我有一張0.01元的增值稅專用發(fā)票,稅率是6%,稅額為0,在稅務(wù)系統(tǒng)里認(rèn)證不了,顯示沒(méi)有符合條件的記錄。請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票是正確的嗎?
老師好,這家公司從來(lái)沒(méi)有考過(guò)增值稅專用發(fā)票,所以多咨詢您老師好一下,月底公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄制,是不是到3月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,在申報(bào)增值稅,這樣公司2月份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就不要繳納稅率,對(duì)嗎,老師好。
老師好,我們之前是代開(kāi)發(fā)票,后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報(bào)5月增值稅沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣,我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開(kāi)數(shù)電票,我收到的專票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤(rùn) 余額貸方200萬(wàn),利潤(rùn)分配-盈余公積借方余額20萬(wàn),剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對(duì)不對(duì),先將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),借本年利潤(rùn) 180萬(wàn),貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 180萬(wàn) 貸 應(yīng)付股利 180萬(wàn), 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付股利-180萬(wàn) 貸 銀行存款 180萬(wàn)
老師,LED大屏的稅收分類(lèi)編碼是計(jì)算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個(gè)完全的商譽(yù),該怎么理解吖,商譽(yù)不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)2025年的是不是還有幾章沒(méi)出來(lái)呀。
如果在記賬公司做幾個(gè)月,然后網(wǎng)上買(mǎi)個(gè)實(shí)操課練幾套賬是不是就能成手了,有會(huì)計(jì)師證
老師您好,給供應(yīng)商開(kāi)了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個(gè)月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開(kāi)200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個(gè)人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)公章 財(cái)務(wù)章這些丟失了,怎么注銷(xiāo)稅務(wù)和營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
請(qǐng)問(wèn)去銀行注銷(xiāo)賬戶需要公章財(cái)務(wù)章私人章嗎?
電子飛機(jī)票發(fā)票,不是計(jì)算抵扣
你好,你是普通發(fā)票還是專用發(fā)票
全量進(jìn)項(xiàng)稅里沒(méi)有
你好,你是收到的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
新版的,沒(méi)有專票和普票的呀
你好,這個(gè)計(jì)算抵扣就可以了。
這個(gè)不是行程單,是電子發(fā)票,上面都有稅額了,不用計(jì)算的呀
你好,你填到附表二里面就可以了。
我已經(jīng)勾選成功了。
你好,這個(gè)不影響的。你在電子稅務(wù)局,他沒(méi)有自動(dòng)讀入,你就填進(jìn)去就好了。
放在附表二的8b欄和10欄里面嗎?都填寫(xiě)嗎?
你好,是的,就是這樣子的。