那個是本年納稅調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額,彌補虧損前的
老師你好,沒彌補以前年度虧損時利潤超過了300萬但彌補以前年度虧損后利潤低于了300萬的話能享受小微企業(yè)所得稅費的優(yōu)惠政策嗎?
請問小微企業(yè)條件資產(chǎn)不超過5000萬、人數(shù)不超過300人、應(yīng)納稅所得額不超過300萬,這個應(yīng)納稅所得額是賬上利潤-加計扣除-以前年度可以彌補的虧損對吧?
小微企業(yè)的年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元,這個300萬是否是扣除以前年度彌補虧損之后的?
老師,小微企業(yè),如果年中某一個月的利潤超過300了,但是后面幾個月都是虧損,總的一年利潤不會超過300,那還算是小微么?
老師年度利潤不超過300萬是小微企業(yè),這個利潤是扣除以前年度虧損后的利潤嗎
老師 為什么一般納稅人 開不了一個點的 普票 或者專票呢
股東借給公司款,計入其他應(yīng)付賬款,之后還不起了,要怎樣做分錄,合理化計入實收資本呢?
老師好,建筑公司掛靠方需要的項目成本給他們發(fā)過去了,怎么讓他們合理的往回來開成本票呢?比如材料人工機械的比例確定好了,但是每次要開回來多少合適呢
郭老師,銀行貸款,什么情況下是要求企業(yè)有盈利才貸給他們
小規(guī)模季度普票30萬是含稅還是不含稅免稅呀
老師,個體工商戶跟勞務(wù)公司簽訂專業(yè)分包合同,個體工商戶給勞務(wù)公司開票,勞務(wù)公司是簡易計稅,勞務(wù)公司可以差額遞減交稅嗎
商貿(mào)公司,一把納稅人,開具油票,9個點和13個點有什么區(qū)別
老師,請問,現(xiàn)在有個受益人填寫,受益人不是公司的法人,股東跟公司沒有關(guān)系。寫其他人,影響是什么?
暫估收入是借應(yīng)賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師好,請問酒吧開發(fā)票項目名稱開什么?
我現(xiàn)在年度300萬不是也是年度嗎,我就是這個不清楚
老師能具體詳細(xì)的說下嗎,能舉個例子嗎
比如利潤總額200,按稅法納稅調(diào)整后310,就是25%。是280就是5%
那比如我今年的利潤總額是300萬,以前年度虧損150萬,我到匯算清繳是按5%還是25%.?
那個是按彌補虧損后的5%
那意思是我依然是小微企業(yè)對吧
是的,依然是小微企業(yè)的