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老師 我想請教一下 供貨商直接將商品幫裝修公司送到了工地,裝修公司在收到供貨商的送貨單、收據和發(fā)票的時候給供貨商結款的時候咋做賬呢? 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 還是說是: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-xx公司 借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款 呢? 還是說其他方法更好呢

2024-11-11 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-11 15:16

在這種情況下,正確的會計處理方法應該是: 1. 當裝修公司確認收到貨物,并且收到供貨商的送貨單、收據和發(fā)票時,首先應該確認成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-供貨商 2. 當裝修公司向供貨商支付款項時,再做以下分錄: 借:應付賬款-供貨商 貸:銀行存款 這樣的處理可以清晰地反映貨物的采購和付款過程。

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在這種情況下,正確的會計處理方法應該是: 1. 當裝修公司確認收到貨物,并且收到供貨商的送貨單、收據和發(fā)票時,首先應該確認成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-供貨商 2. 當裝修公司向供貨商支付款項時,再做以下分錄: 借:應付賬款-供貨商 貸:銀行存款 這樣的處理可以清晰地反映貨物的采購和付款過程。
2024-11-11
你好,第三個分錄做反了。第四個也坐反了。
2023-06-16
借銷售費用貸庫存商品。
2021-02-05
您好,借預付款項,貸銀行存款。借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
2020-10-02
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