在這種情況下,正確的會計處理方法應該是: 1. 當裝修公司確認收到貨物,并且收到供貨商的送貨單、收據和發(fā)票時,首先應該確認成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-供貨商 2. 當裝修公司向供貨商支付款項時,再做以下分錄: 借:應付賬款-供貨商 貸:銀行存款 這樣的處理可以清晰地反映貨物的采購和付款過程。
軟裝公司,收到客戶設計費時,借方:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入-設計費,設計師過來報銷效果圖的時候改怎么做會計分錄呢? 客戶定的家具,沒有庫存,直接向商家下單,支付商家貨款時,借:應付帳款,貸:銀行存款,那最后該怎么樣結轉成本?
咨詢服務公司,客戶先開了票,后面是通過員工借支付給對方的。我可以在收到發(fā)票的時候做: 借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款 在員工借款的時候做:借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?還是要怎么做呢?
老師,你好!請問出口公司,買進的貨物當天或者第二天出貨,這個會計做賬應該怎么做呢?收到貨物借:庫存商品,貸:應付賬款,出貨時:借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品嗎?款基本都是預收的。
老師,您好。2020年1月我單位預付了一筆7萬貨款給供應商,3月收到貨和發(fā)票,對應做入主營業(yè)務成本科目內,當年度企業(yè)所得稅申報后,稅務局說供應商開具的發(fā)票有問題,需要將這7萬元從主營業(yè)務成本內剔除出來。剔除修正后,導致賬上應付賬款借方一直掛著7萬,現已經聯系不上供應商。請問這筆賬務該如何處理?能否做壞賬呢?以下是該筆業(yè)務做出的分錄: 1.借:應付賬款 7萬 貸:銀行存款 7萬 2.借:主營業(yè)務成本 7萬 貸:應付賬款 7萬 3.借:主營業(yè)務成本 -7萬 貸:應付賬款 -7萬
請問,我們是貿易型小規(guī)模企業(yè),現在購買了一批貨物之后,直接發(fā)到客戶的倉庫。實際我們并沒有經手貨物,貨物直接從供貨商送到客戶倉庫了。 那么我們做賬的時候是不是這樣? 支付貨款: 借:庫存商品 貸:銀行存款 結轉銷售成本: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 對嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎