一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄
1、企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,這樣“應交增值稅”明細賬不出現(xiàn)貸方余額
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費—未交增值稅
2、企業(yè)將本月多交的增值稅自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”,即:
借:應交稅費—未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn)如何處理
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額分錄
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、根據(jù)“銷項稅-進項稅”計算本月應繳納的增值稅:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
4、實際交納時會計分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅的分錄,怎么寫,一般納稅人
#提問#老師 一般納稅人,月末結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額 和應交增值稅,的分錄怎么寫
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術,新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問老師,公司變更地址,基本賬戶沒有變更,賬戶是不是會凍結(jié)?
請問是不是余額表只要損益類都結(jié)轉(zhuǎn)了,報表就肯定會平的?
辦公費一次幾十元,一年共只有幾筆這種無發(fā)票匯算需要調(diào)增嘛?
這一種發(fā)票是做預付還是做快遞費,他們會給開快遞費發(fā)票嗎?
2024年公司投建的充電站,匯算清繳時一部分施工發(fā)票還沒收到,那么需要納稅調(diào)增嗎?
您好,便利店能開出勞保用品發(fā)票嗎?
物流公司,進項發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風險