你好,這個分公司不需要做賬,就可以注銷 母公司實際有收到這項應收款嗎

子公司準備注銷,想把所有資產(chǎn)負債轉到母公司,母公司如何做賬務處理
子公司準備注銷,賬上欠款母公司20萬,子公司將無法返還母公司20萬,直接轉注冊資本金。母公司的其他應收款_子公司20萬收不回,母公司該如何進行賬務處理?(之前未掛股權投資,以借款名義)
公司準備注銷,可是資產(chǎn)負債表上應付賬款有負兩萬多,怎么做賬?
?母公司壞賬損失采用備抵法,按年末應收賬款余額的0.3%計提壞賬準備。2018年末壞賬準備余額為0元。?2018年末母公司應收賬款科目余額50000萬元,其中40000萬元為應向子公司收取的銷貨款,2019年末母公司應收賬款科目余額60000萬元,其中應收子公司的銷貨款50000萬元。?兩年中子公司各年末應付賬款科目余額分別為60000萬、70000萬元,其中應付母公司銷貨款分別為40000萬元、50000萬元。?請做出內(nèi)部債權債務抵銷相關分錄
分公司注銷之后,分公司收入戶的銀行存款轉到母公司,母公司做借:銀行存款,貸:其他應付款(分公司),可是分公司都注銷了,一直掛其他應付款么
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負債,也就是所有者權益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔,這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調整,是什么意思?這個是稅務聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
沒有,虧損了,還不上了
你好,母公司合并數(shù)據(jù)就行。不需要另外的分錄
今年可以合并,但是明年分公司沒有了,母公司一直掛了其他應收款嗎
你好,不是的總分公司本身他是應該把,總分公司本身它是應該把數(shù)據(jù)合并起來。就算他沒有注銷也是合并起來要扣掉內(nèi)部往來之后的合并。
嗯,就是現(xiàn)在這個分公司注銷了,分公司還是獨立核算的,母公司分其他應收款收不回來了,今年可以合并,明天就不行了,其他應收款就會一直掛著
您好,是的,對于母公司而言,其實沒有其他應收,因為需要合并做報表