您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來沒法清理的記入營(yíng)業(yè)外收支,有利潤(rùn)未分配的交納20%分紅稅后分給股東
請(qǐng)問老師,面粉廠的賬目、稅務(wù)、業(yè)務(wù)復(fù)雜嗎?
問一下上月工資少計(jì)提了幾千?我需要把上月計(jì)提工資的分錄紅沖之后重新計(jì)提,還是說這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提?
營(yíng)業(yè)外收入 交企業(yè)所得稅 不交增值稅對(duì)面
郭老師,如果是塑料產(chǎn)品上要用,有一些需要用到五金件的,這些是普通的廠家做的,比如螺絲類,這些進(jìn)項(xiàng)做什么科目
老師,稅務(wù)局系統(tǒng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)顯示5月收入29萬多,為啥增值稅申報(bào)表里收入是50多萬呢。我是6月接手的。我認(rèn)為的是發(fā)票統(tǒng)計(jì)當(dāng)月收入多少。增值稅報(bào)表當(dāng)月的金額就是多少?為啥不一致呀?
公司名下汽車,過戶給個(gè)人,必須開具銷售固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師去年9月計(jì)提的所得稅報(bào)稅時(shí)直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,您好,原來是一般納稅,現(xiàn)在是按簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我想問一下,適用稅率計(jì)稅銷售額是負(fù)數(shù),簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額是正數(shù),(銷售額本年累計(jì)數(shù))應(yīng)該是兩者的相加嗎?
老師,如果一個(gè)月中,生產(chǎn)工人有20天是在生產(chǎn)產(chǎn)品、剩下幾天在打掃衛(wèi)生,這怎么算啊,全部算到產(chǎn)品上嗎
樸老師,再接著剛才的問題
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的要繳納企業(yè)所得稅嗎?
另外這筆應(yīng)付賬款還有兩千多的進(jìn)項(xiàng)稅無處抵扣,怎么辦?
1是的沒錯(cuò),這 是要的 2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)成本就可以了