您好,借:銀行 貸:其他業(yè)務收入 銷項稅 增值稅附表1第5和6列就是申報未開票收入
甘老師,請教一個問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領用過了,不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
老師您好請教一個問題,我公司是制造業(yè),現(xiàn)有賣廢料一批200塊錢現(xiàn)金,但是那批廢料早就領用過了,不在材料庫里面了。銷售時候也沒開票。要怎么做賬合適呢? 我本來借庫存現(xiàn)金,貸其他業(yè)務收入,但是他們覺得稅的問題不好解決
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?做營業(yè)外,這樣做企業(yè)不會被查嗎?
一家小規(guī)模企業(yè)開業(yè)了一年這樣才開始開公賬的,之前都是經(jīng)過個人賬戶去走賬的,平時的費用跟收入也是沒有開票的,還有收入也是沒有申報的都是零申報,員工發(fā)工資是通過其它企業(yè)發(fā)的工資買社保的,如果要處理這盤爛賬是要怎么解決比較好?申報財務報表的時候營業(yè)外金額這么多不會有問題嗎?不開票的
老師 我們工廠進的原材料帶的有托盤,這個托盤我們沒什么用就當廢棄物賣掉了 賣給個人不需要發(fā)票 收的現(xiàn)金 計入其他業(yè)務收入 還是營業(yè)外收入 是否需要繳納增值稅
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計算的呢?是多少錢?
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可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
稅務局老師說走營業(yè)外收入,不知道這個應該怎么區(qū)分
您好,那就按稅務局的,做哪個科目?本來就是很大程度?的職業(yè)判斷,但不影響我們的利潤總額
主要是涉及到增值稅,這種賣廢料是不是也需要繳納增值稅?
您好,當然要交增值稅的,不管是記在其他業(yè)務收入還是營業(yè)外收入,增值稅是一樣的