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3月份開(kāi)的普票當(dāng)時(shí)發(fā)票忘打印出來(lái)了,10月份打印出來(lái),3月份入賬時(shí)候記的預(yù)付賬款,現(xiàn)在能把3月份開(kāi)的發(fā)票記到10月份的賬里面,沖減預(yù)付賬款嗎?

2024-11-09 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-09 11:46

可以的。3月份開(kāi)的普通發(fā)票如果在10月份才打印出來(lái),可以在10月份的賬務(wù)處理中進(jìn)行沖減預(yù)付賬款的操作。具體就是在10月份將該筆費(fèi)用確認(rèn)入賬,并相應(yīng)減少預(yù)付賬款的余額。這樣做可以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。

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快賬用戶1899 追問(wèn) 2024-11-09 11:47

但是是電腦,21500,直接記入固定資產(chǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 11:51

對(duì)于電腦這樣的固定資產(chǎn),如果購(gòu)入金額達(dá)到了公司的固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)直接記入固定資產(chǎn)賬戶,并開(kāi)始計(jì)算折舊。所以,你可以將這臺(tái)電腦的購(gòu)買費(fèi)用(21500元)直接計(jì)入固定資產(chǎn),并根據(jù)財(cái)務(wù)政策進(jìn)行相應(yīng)的折舊處理。同時(shí),從預(yù)付賬款中減少相應(yīng)金額。

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快賬用戶1899 追問(wèn) 2024-11-09 13:37

10月份記入固定資產(chǎn),從11月份計(jì)提折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 13:40

是的,如果你在10月份將電腦記入固定資產(chǎn),從11月份開(kāi)始計(jì)提折舊是正確的做法。這樣可以確保折舊的計(jì)算從資產(chǎn)開(kāi)始使用的次月起算,符合一般的會(huì)計(jì)處理原則。

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快賬用戶1899 追問(wèn) 2024-11-09 13:42

但是電腦早都使用了,只是現(xiàn)在入固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-11-09 13:44

既然電腦已經(jīng)在使用了,應(yīng)該從實(shí)際開(kāi)始使用的月份開(kāi)始計(jì)提折舊。即使現(xiàn)在才入賬固定資產(chǎn),也應(yīng)追溯到電腦開(kāi)始使用的月份,從那個(gè)月開(kāi)始計(jì)算折舊,以確保會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性。

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快賬用戶1899 追問(wèn) 2024-11-09 14:02

固定資產(chǎn)電腦的二級(jí)記入電子設(shè)備可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-09 14:05

可以的。電腦通??梢詺w類為“電子設(shè)備”這一類別下的固定資產(chǎn)。這樣分類有助于更細(xì)致地跟蹤和管理資產(chǎn),尤其是對(duì)于涉及多種技術(shù)設(shè)備的企業(yè)來(lái)說(shuō),這種分類方法非常實(shí)用。

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可以的。3月份開(kāi)的普通發(fā)票如果在10月份才打印出來(lái),可以在10月份的賬務(wù)處理中進(jìn)行沖減預(yù)付賬款的操作。具體就是在10月份將該筆費(fèi)用確認(rèn)入賬,并相應(yīng)減少預(yù)付賬款的余額。這樣做可以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。
2024-11-09
可以的。3月份開(kāi)具的普通發(fā)票如果在10月份才打印,你可以在10月份的賬務(wù)處理中,將該筆發(fā)票沖減預(yù)付賬款。在會(huì)計(jì)處理上,將預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為相應(yīng)的費(fèi)用或資產(chǎn)賬戶,確保賬務(wù)的正確性和完整性。
2024-11-09
可以的。你可以在10月份將3月份的普通發(fā)票記賬,同時(shí)沖減之前記錄的預(yù)付賬款。這樣做可以保證賬務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。只要確保相關(guān)的憑證和記錄都齊全,這種處理方式是合理的。
2024-11-09
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
你好,您的意思是沒(méi)有做賬嗎?
2024-04-07
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