那個是按本年實際月份扣除,不是隨意更改的
你好。老師,申報2月份個稅的時候顯示計算稅失敗,原因是:未連續(xù)扣除6萬累計減除費用,請修改該人員是否享受6萬扣除為否或者更正往期數(shù)據(jù)。這個我應(yīng)該怎么做?
請問,今年個人所得稅匯算清繳時候,扣不了6萬,說是去年我的個體獨資企業(yè)扣了6萬,現(xiàn)在要更正減掉個體扣除的6萬,今年個人所得稅APP匯算清繳時才能扣除6萬 ,現(xiàn)在怎么修改啊,改工資薪金申報,還是改生產(chǎn)經(jīng)營個稅?
老師,公司申報個人所得稅時候提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,這個怎么處理,如果我把他們每個人不按扣除累計申報,他們個稅太高了。如果我選擇更正2月份個人所得稅,會涉及到退稅,是不是好麻煩,老師
老師,申報個稅的時候,在稅款計算環(huán)節(jié),有兩個人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計減除費用,導(dǎo)致最后申報表報送不了,怎么處理?
老師 你好 我想問下就是之前電腦重裝系統(tǒng)后,個稅申報信息沒有備份,然后本月申報個稅的時候重新添加的人員信息,然后申報的時候累計減除費用不是全年的6萬,現(xiàn)在如何更改累計減除費用
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師,出口未報關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運費260美金。收到外匯330美金。那我申報增值稅收入,我應(yīng)該申報的是70美金,還是包含海運費在一起的330美金呢?
郭老師,對方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險,現(xiàn)在怎么處理會比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請退稅,退稅到賬了。這個分錄怎么做啊
個稅手續(xù)費退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價計征和從租計征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購買二手設(shè)備,當(dāng)時有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會計分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
老師,我是9月份剛接手這個公司,看不到往月怎么報的,我看了一下個人申報歷史記錄,和以前報的沒有區(qū)別,為啥稅務(wù)局給我預(yù)警收入沒有中斷費用中斷呀
實際扣除了9個月就是45000,沒錯的。這個月申報就是扣除5萬了