 
                            ?打開“綜合所得申報(bào)”→“收入及減除填寫”→“正常工資薪金所得”或“勞務(wù)報(bào)酬(保險營銷員、證券經(jīng)紀(jì)人、其他連續(xù)勞務(wù)報(bào)酬)→右上角“更多操作”→“減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”→“更新”→“確認(rèn)”,確認(rèn)后您重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”,然后點(diǎn)擊“申報(bào)表報(bào)送”→“發(fā)送申報(bào)”,會出現(xiàn)讀秒的過程,等待讀秒完成再查看下申報(bào)結(jié)果 或者1、上一屬期未按照6萬扣除:若符合一次性扣除6萬政策,可以更正上一屬期申報(bào)表后,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”。若不符合,點(diǎn)擊【正常工資薪金所得】-【更多操作】-【減除費(fèi)用扣除確認(rèn)】-【選擇】-【確認(rèn)】,將員工“扣除6萬減除費(fèi)用”取消勾選確認(rèn)后重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可; 2、上一屬期按照6萬扣除:關(guān)閉錯誤提示,重新點(diǎn)擊“稅款計(jì)算”即可。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,單位現(xiàn)在在自然人電子稅務(wù)局里申報(bào)個稅,由于現(xiàn)在是申報(bào)21年的1月份個稅,專項(xiàng)附加扣除信息人員也更新了,但是在稅款計(jì)算時累計(jì)減除費(fèi)用怎么有人是5000元,有人是60000元,我們都是一樣的時間沒有人是新近的,是怎么回事?
單位辦理有一段時間了,一直沒有正式開業(yè),每次都是零申報(bào),自然人工資表申報(bào)時,是不是不錄人員信息?現(xiàn)在出現(xiàn)一個 “減除費(fèi)用扣除確認(rèn)”讓確認(rèn)“是否按照6萬元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬元計(jì)算扣除。問一下,單位未正式開業(yè),需要錄入一個人員信息嗎?還是一個人都不要顯示?
我們公司是企業(yè)合伙(有限合伙) 做自然人電子稅務(wù)人員信息采集 某股東得是三月入職 但是申報(bào)8月個稅的時候 前3到7月沒有發(fā)工資申報(bào) 都是零申報(bào) 所以報(bào)8月個稅會出現(xiàn)累計(jì)減除費(fèi)用30000 這個時候如果直接輸入工資10000 代繳公積金1000 出現(xiàn)的個稅會是零 如果在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里選擇否 在自然人電子稅務(wù)局就會有270的個稅 我是新手會計(jì) 想請教老師 我得怎么選擇報(bào)股東的個稅才是正確的 在人員信息采集那里是否扣除減除費(fèi)用 那里是要選擇否還是,是 好一點(diǎn)呢,有什么區(qū)別,不明白
老師 請問在申報(bào)個人所得稅工資薪金的時候,其中出現(xiàn)這個情況:某一個員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個員工要怎樣處理?
老師 請問在申報(bào)個人所得稅工資薪金的時候,其中出現(xiàn)這個情況:某一個員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬元)在上月申報(bào)的時候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個員工要怎樣處理?
 
                起賬時將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎
我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個稅率高就用哪個,是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀),就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?


老師 現(xiàn)在征期結(jié)束,我們這邊是不是沒法提交,要去大廳里提交啊
同學(xué)你好 對的 是這樣
好的 謝謝
滿意請給五星好評,謝謝