你好!收到所得稅退款時,可以這樣做賬:借“銀行存款”賬戶5000元,貸“應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅”賬戶5000元。這樣就能正確反映稅款的退回了。
請問老師,我是個體一般納稅人,繳納經(jīng)營所得退稅,退到老板個人賬戶,我記入其他應(yīng)收款,再沖分紅(單位1月份注銷) 借 所得稅費用 貸 其他應(yīng)付款—老板 借 其他應(yīng)收款—老板 貸 利潤分配—股東分紅—老板 借 以前年度損益調(diào)整 貸 所得稅費用 對嗎?
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會計在19年度多計提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時是: 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 老師,請問現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會計準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時應(yīng)怎樣記賬?借記:銀行存款 貸記:所得稅費用 對嗎?
老師,去年公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,計提時借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 繳稅時,借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸: 銀行存款 請問老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 這樣做對嗎?
老師,收到稅務(wù)局退回印花稅,應(yīng)該怎么做賬?能寫一下具體分錄嗎?剛開始計提#借,稅金及附加,貸贏交印花,繳納,借:應(yīng)交印花,貸,銀行!現(xiàn)在退回來了一半,應(yīng)該怎么做分錄
季度安全績效薪可以申報全年一次性獎金嗎?
老師,季度安全績效薪可以申報全年一次性獎金嗎?
老師,季度安全績效薪可以申報全年一次性獎金嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市能去工會申請工會組織部嗎?
老師 幫我看一下 這個寫的會計分錄對不對 ,學(xué)完有點懵懵的. 老師教的都會 一到自己就不會寫了. 幫我看看 如果有錯誤幫我糾正一下. 謝謝老師
老師今天看了登記賬簿,什么科目登記幾欄中,誰登記在三欄,誰登記在多欄,不是很清楚
在電子稅務(wù)局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應(yīng)項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
那應(yīng)交所得稅余額不是有5000了?
不是的。這里的處理是將應(yīng)交所得稅的賬戶余額減少5000元,因為這部分錢已經(jīng)退回到了銀行存款中,所以是一種減少負(fù)債的操作。這樣賬戶的余額就能正確反映實際情況了。