你好!收到所得稅退款時(shí),可以這樣做賬:借“銀行存款”賬戶(hù)5000元,貸“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”賬戶(hù)5000元。這樣就能正確反映稅款的退回了。
請(qǐng)問(wèn)老師,我是個(gè)體一般納稅人,繳納經(jīng)營(yíng)所得退稅,退到老板個(gè)人賬戶(hù),我記入其他應(yīng)收款,再?zèng)_分紅(單位1月份注銷(xiāo)) 借 所得稅費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款—老板 借 其他應(yīng)收款—老板 貸 利潤(rùn)分配—股東分紅—老板 借 以前年度損益調(diào)整 貸 所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎?
老師你好!收到2021年度匯算清繳退稅款,因之前的會(huì)計(jì)在19年度多計(jì)提了所得稅,一直在應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸方,未做調(diào)整。21年度預(yù)交所得稅款時(shí)是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款 老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在收到退稅款該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
老師,一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬下,2023年收到退回2022年度企業(yè)匯算清繳應(yīng)退的多繳所得稅時(shí)應(yīng)怎樣記賬?借記:銀行存款 貸記:所得稅費(fèi)用 對(duì)嗎?
老師,去年公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,計(jì)提時(shí)借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸: 銀行存款 請(qǐng)問(wèn)老師們今年匯算清繳后退回的稅款如何做賬呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣做對(duì)嗎?
老師,收到稅務(wù)局退回印花稅,應(yīng)該怎么做賬?能寫(xiě)一下具體分錄嗎?剛開(kāi)始計(jì)提#借,稅金及附加,貸贏(yíng)交印花,繳納,借:應(yīng)交印花,貸,銀行!現(xiàn)在退回來(lái)了一半,應(yīng)該怎么做分錄
老師問(wèn)一下小微企業(yè)是一年一評(píng)定嗎?評(píng)定時(shí)間是什么時(shí)候
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱(chēng)
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專(zhuān)票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶(hù)這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷(xiāo)比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
那應(yīng)交所得稅余額不是有5000了?
不是的。這里的處理是將應(yīng)交所得稅的賬戶(hù)余額減少5000元,因?yàn)檫@部分錢(qián)已經(jīng)退回到了銀行存款中,所以是一種減少負(fù)債的操作。這樣賬戶(hù)的余額就能正確反映實(shí)際情況了。