如果在個(gè)稅申報(bào)時(shí)未將社保數(shù)據(jù)填入,可能會(huì)影響到你的應(yīng)納稅額計(jì)算,因?yàn)樯绫@U費(fèi)可以用于抵扣應(yīng)納稅所得額。如果發(fā)現(xiàn)有誤,你可以進(jìn)行更正申報(bào),通過(guò)更正申報(bào)可以調(diào)整之前的稅款,實(shí)現(xiàn)多退少補(bǔ)。建議及時(shí)更新信息以確保稅務(wù)正確。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司職工補(bǔ)交之前月份的社保費(fèi),補(bǔ)了5個(gè)月的,那么在申報(bào)個(gè)稅時(shí)填收入及減除表時(shí)填寫扣的5個(gè)月的還是只能填一個(gè)月的數(shù)據(jù)啊
老師,我們公司之前那個(gè)會(huì)計(jì)在2021年度年度匯算清繳時(shí)申報(bào)表找那個(gè)的應(yīng)補(bǔ)退稅額為-470.63元,是應(yīng)該退款這么多吧,如果不想讓退款該怎么弄。我是后面來(lái)公司的在2022年度申報(bào)時(shí)打印出來(lái)看一下去年的申報(bào)數(shù)據(jù),然后看見(jiàn)應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。
老師,前任會(huì)計(jì)是申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候只填了收入,但是社保啥的都沒(méi)扣,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,手動(dòng)扣除社保后,會(huì)有退稅,我如果申請(qǐng)退稅,會(huì)對(duì)公司有影響么
老師,請(qǐng)問(wèn)我上個(gè)月員工的社保才扣,一下子扣的是6.7兩個(gè)月,我這個(gè)月想在申報(bào)工資時(shí)扣除,怎么修改我之前填的數(shù)據(jù),因?yàn)橹皼](méi)填社保這塊
老師我想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)時(shí)根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),就直接申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開(kāi)票收入數(shù)據(jù),申報(bào)表不能作廢是不只能更正填報(bào)數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說(shuō)按我更正的數(shù)據(jù),核定補(bǔ)繳稅款
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬(wàn),我一直沒(méi)理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),本來(lái)要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊(cè)資金100萬(wàn)元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)


個(gè)稅社保如果之前數(shù)據(jù)沒(méi)有填的話是不是就是多扣除個(gè)稅了
個(gè)稅的計(jì)算方式是怎么樣的
個(gè)稅的計(jì)算方式主要是按照你的收入扣除免稅額、社保繳費(fèi)、專項(xiàng)附加扣除等項(xiàng)目后的應(yīng)納稅所得額來(lái)計(jì)算的。應(yīng)納稅所得額按照累進(jìn)稅率來(lái)計(jì)算稅額。具體的稅率表可以查看最新的個(gè)人所得稅法規(guī)定。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是先計(jì)算你的凈收入,然后根據(jù)稅率表來(lái)計(jì)算應(yīng)繳的稅款。
如果之前個(gè)稅申報(bào)時(shí)沒(méi)填寫社保數(shù)據(jù),確實(shí)可能導(dǎo)致多繳納了個(gè)稅,因?yàn)樯绫@U費(fèi)可以減少你的應(yīng)稅收入。如果發(fā)現(xiàn)此情況,可以通過(guò)補(bǔ)充申報(bào)來(lái)調(diào)整,以確保稅務(wù)正確。
個(gè)稅社保如果之前數(shù)據(jù)沒(méi)有填的話是不是就是多扣除個(gè)稅了
是的,如果個(gè)稅申報(bào)時(shí)沒(méi)有將社保數(shù)據(jù)填入,可能會(huì)導(dǎo)致計(jì)算的應(yīng)納稅所得額偏高,從而多繳納個(gè)稅。可以通過(guò)更正申報(bào)來(lái)調(diào)整這一錯(cuò)誤,確保稅款的正確。
好的好的謝謝
不客氣,有其他財(cái)稅問(wèn)題也可以隨時(shí)問(wèn)我!祝您工作順利!