借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅(紅字)
求助,各位老師,請問當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底,也沒有預(yù)交增值稅,留底的這部分需要做賬務(wù)處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項(xiàng)稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
內(nèi)賬,做賬的時候沒有核算進(jìn)項(xiàng)銷售,2022.1月份的增值稅稅款用進(jìn)項(xiàng)留底來抵欠稅款,這個賬務(wù)處理怎么做才好呢?
你好 1.進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,賬務(wù)怎么處理?留底稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、本月報(bào)稅 使用了之前的留底稅額 賬務(wù)怎么處理 ?
老師,公司欠稅,這月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,用留抵抵之前欠稅的怎么操作呢?這樣用留抵抵扣之前欠稅的可以嗎?
老師我們有專項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅留底,本期不想抵扣專項(xiàng)留底,本期繳增值稅,怎么做賬務(wù)處理跟申報(bào)
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對