可以的,你可以在自己的電腦上重新安裝個稅申報的客戶端,然后重新輸入員工的信息進(jìn)行申報。個稅客戶端的數(shù)據(jù)一般不會自動同步到新設(shè)備上,所以需要你手動重新輸入。確保信息準(zhǔn)確無誤,這樣可以避免去稅務(wù)局現(xiàn)場辦理。
20年現(xiàn)在有員工自己做了個稅匯算清繳,單位還可以做19年個稅更正申報嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報嗎?還是必須去大廳更正申報
8月份填過一次采集人員信息。9月份忘記個稅申報了,9月份我電腦重做系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月份,我電腦重新下載了 電子稅務(wù)局扣繳端,登錄以后提示信息采集,里面之前8月填過的人員也沒有信息了。請問老師,這個人員采集是每個月都要重新填嗎?還有這個提示里寫的實(shí)名方式登錄,是誰的實(shí)名?。糠ㄈ说膯??
老師您好:我這邊在扣繳端更新刪除員工近1年的收入申報信息,5月11號申請的,現(xiàn)在員工已經(jīng)做離職處理。個人所得稅App已經(jīng)更新最新收入,稅務(wù)局系統(tǒng)也沒有員工申報收入信息了,但是網(wǎng)頁自然人電子稅務(wù)局仍有,已經(jīng)過去12天了,我去稅務(wù)局,稅務(wù)局也不知道怎么辦,我打400客服,客戶反饋他們不負(fù)責(zé)更新。我現(xiàn)在怎么辦,在線求解答。
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經(jīng)刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經(jīng)更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務(wù)局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因?yàn)閱T工要辦一個業(yè)務(wù),需要自然人電子稅務(wù)局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務(wù)局還顯示之前的收入。我也去稅務(wù)局了,稅務(wù)局也表示手機(jī)端和網(wǎng)頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務(wù)局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現(xiàn)在已經(jīng)過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網(wǎng)頁版自然人電子稅務(wù)局和手機(jī)App申報信息同步。稅務(wù)局系統(tǒng)查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
請問為啥我能以辦稅人員身份登錄到公司電子稅務(wù)局,也有公司個稅密碼登錄自然人個稅扣繳端,但是我的個人所得稅App的企業(yè)辦稅權(quán)限卻沒有這家公司的辦稅權(quán)限呢,因?yàn)槲椰F(xiàn)在換了電腦,自然人扣繳端之前申報信息沒有備份,提示說可以下載,但是需要這個企業(yè)權(quán)限,才可以申請
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?