你好!減資的會(huì)計(jì)處理是這樣的:借記“資本公積”或“未分配利潤(rùn)”科目,貸記“實(shí)收資本”科目。金額就是減少的資本額,即400萬(wàn)。具體分錄要根據(jù)你們公司的具體情況來(lái)調(diào)整。
公司注冊(cè)資本500萬(wàn),實(shí)繳100萬(wàn),現(xiàn)在想去工商減資成100萬(wàn),需要怎么做
老師你好實(shí)收資本1000萬(wàn),到帳后又以借款轉(zhuǎn)走,帳上掛的其他應(yīng)收款 1000萬(wàn) 現(xiàn)在公司要按所有股東持股比例減資,減資后資本是500萬(wàn),公司是虧損的?怎么做分錄?
公司注冊(cè)資金1000萬(wàn),并且實(shí)收資本1000萬(wàn),現(xiàn)在想注冊(cè)資本想減資金到500萬(wàn)可以嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,公司注冊(cè)資本500萬(wàn),已實(shí)繳,現(xiàn)在想減資到300萬(wàn),分錄怎么寫(xiě)
你好,老師,我公司實(shí)收資本500萬(wàn),現(xiàn)在減資金到100萬(wàn),公司帳上分錄怎么做
單純就企業(yè)所得稅來(lái)說(shuō),需調(diào)增,而沒(méi)有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補(bǔ)稅,一般會(huì)有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個(gè)工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因?yàn)橛行﹩T工需要買(mǎi)社保在當(dāng)?shù)?,所以就是工資在我們A公司發(fā),社保買(mǎi)在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個(gè)稅申報(bào)怎么報(bào)
老師,我們公司工資虛做的,有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話(huà)了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢(qián)給該這2名人員繳納了個(gè)稅?還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫(kù)原材料,庫(kù)存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計(jì),但是同一個(gè)藥劑,不同廠(chǎng)家價(jià)格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購(gòu)的粽子送客戶(hù)按正規(guī)流程來(lái)是不是需要幫客戶(hù)報(bào)偶然所得
老師,今年備考中級(jí),以前的繼續(xù)教育補(bǔ)到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)管理費(fèi)用的金額是怎么得來(lái)的呢,是否這個(gè)利潤(rùn)表做錯(cuò)了呢,明細(xì)賬對(duì)了下是對(duì)的
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金及附加嗎?
老師 我想請(qǐng)教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢(qián) 他們每個(gè)月會(huì)按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請(qǐng)問(wèn)需不需要對(duì)方給我們開(kāi)紅字發(fā)票呢?
怎么減資金這個(gè)要進(jìn)入未分配利潤(rùn)?是認(rèn)繳注冊(cè)資本哦
哦,如果是認(rèn)繳注冊(cè)資本的調(diào)整,那么只需調(diào)整賬面上的“實(shí)收資本”科目。具體分錄為:借記“實(shí)收資本”400萬(wàn),貸記“資本公積”或其他相關(guān)科目400萬(wàn)。這樣就反映了注冊(cè)資本的減少。
其他相關(guān)的科目是哪些,如果計(jì)入資本公積有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)
如果計(jì)入“資本公積”,主要用于調(diào)整因資本操作引起的各種資金變動(dòng)。其他可能涉及的科目包括“其他綜合收益”等,具體要看公司的財(cái)務(wù)政策和歷史賬務(wù)處理。計(jì)入“資本公積”通常是安全的,但需要確保遵守了相關(guān)的財(cái)務(wù)和稅務(wù)規(guī)定,以免影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。