你好,你借庫(kù)存商品,貸應(yīng)收賬款。
前期有一筆材料結(jié)帳了,但上個(gè)月退了一部分。怎么做帳。 我之前做的分錄。 (發(fā)生時(shí))借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 (使用時(shí)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 (結(jié)帳時(shí))借:應(yīng)付帳款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 有開(kāi)紅字發(fā)票,有退回款項(xiàng)
老師,請(qǐng)問(wèn)之前買材料我做的分錄是借 應(yīng)付賬款50萬(wàn),貸 銀行存款50萬(wàn),現(xiàn)在如果材料退回,整體都不買了,這個(gè)退回分錄怎么做啊
客戶退回部分材料,之前付款按合同時(shí)間節(jié)點(diǎn)付款,款未付完,掛的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在退回部分材料會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
客戶退回部分材料,之前付款按合同時(shí)間節(jié)點(diǎn)付款,款未付完,掛的應(yīng)收賬款,現(xiàn)在退回部分材料會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?退材料前已經(jīng)確認(rèn)收入了
老師,請(qǐng)問(wèn)之前預(yù)付材料款是借預(yù)付賬款,貸銀行,收到材料沒(méi)有發(fā)票時(shí)是借原材料,貸應(yīng)的賬款—暫估應(yīng)付款,材料當(dāng)月已銷售并結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月對(duì)方退回10萬(wàn)用現(xiàn)金支付,要怎么做分錄
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目,沒(méi)有寫(xiě),其他沒(méi)有問(wèn)題,是一分不給,還是會(huì)部分扣分?
單位增值稅表上寫(xiě)著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫(xiě)分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
你有確認(rèn)了收入嗎?
有的,確認(rèn)收入了
你好你,你如果確認(rèn)了收入的話要紅字沖減。
紅字沖減是借庫(kù)存商品負(fù)數(shù),貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)?
你好,是的,你確認(rèn)收入的那一筆也需要沖減。