你好,是的最,最終是一樣的。
老師,我們單位有一個員工工資每個月發(fā)的5376.5元,今年到現(xiàn)在都給他申報的是5000,現(xiàn)在可以在12月份申報個稅的時候,把以前少申報個稅部分一次性補進去嗎?
民工工資個稅申報,是20年6月至21年1月的,現(xiàn)在一次性申報,會不會交個稅
8月份到現(xiàn)在都有發(fā)工資,但是公司做個稅申報的時候只申報了一個人其它人都沒有申報個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現(xiàn)在能不能在申報11月份個稅的時候把之前沒有申報個稅的人員補在11月份的工資一起累計申報個稅?不更正申報,直接放11月份累計申報會怎么樣
老師,原來公司申報個稅是12月發(fā)放11月工資,申報的也是11月工資,現(xiàn)在十一月份把人員遷移到另外一個公司了,那可以在十一月申報時不申報,一月份去申報十一月的工資嗎?這樣會有影響么
請問,項目工人工資一直未申報個稅,現(xiàn)在項目讓申報個稅,請問,能每月補交申報個稅嗎,如果不能補交,那是這月一次性申報嗎,如果累計工資96000怎么申報,專項是不是減5000
一般納稅人也要指個人經營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進項稅額轉出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本