您好,這個(gè)是需要預(yù)交的,要
我有個(gè)問題想請教一下,我老公公司是小規(guī)模納稅人(勞務(wù)公司),甲方是一般納稅人?,F(xiàn)在甲方還要給我們公司付60萬元。但是今年不一定能付清。甲方要求開3個(gè)點(diǎn)的專票,我想問一下我是一次性把票開出來還是甲方付多少開多少,怎么樣能省點(diǎn)稅[尷尬]
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)按照合同金額已全部預(yù)繳,項(xiàng)目現(xiàn)場完工但發(fā)票還沒開完,我們財(cái)務(wù)讓我先核銷,之后需要開票時(shí)再重新開報(bào)驗(yàn)單我想請教: 1,再開時(shí)還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報(bào)驗(yàn)時(shí)是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項(xiàng)目結(jié)算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)驗(yàn)時(shí)是按照原合同金額填報(bào)還是按照扣減后的金額填報(bào)? 謝謝
老師,我們河北建筑公司承包了外省的施工項(xiàng)目,已經(jīng)異地預(yù)繳了合同總額的稅款并注銷了外管證,但是部分工程款需要跨年后才開票支付,這樣操作對我們稅務(wù)處理會(huì)有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開建筑服務(wù)車位安裝,2022年和2023年的合同,現(xiàn)在需要開發(fā)票,需要填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表嗎,如果需要填合同有效起止日期如何填寫因?yàn)槭侵澳甓群贤?。還有我一塊開三個(gè)合同發(fā)票,對方是同一公司,只是項(xiàng)目地不一樣,要分開開三次跨區(qū)域表嗎,還有合同金額20萬我可以先只開10萬嗎,必須是先開跨區(qū)域表再預(yù)繳再開票嗎,預(yù)繳是預(yù)繳的合同金額,還是當(dāng)期開票金額
老師你好!請問我們公司是總包(一般納稅人),總包金額比如是100萬,然后分包50萬勞務(wù)給別的公司,然后我們公司開出100萬發(fā)票去結(jié)工程款,并收到了分包勞務(wù)公司開給我們的50萬發(fā)票(勞務(wù)公司是小規(guī)模),這樣申報(bào)稅時(shí)我們公司是不是只需要申報(bào)50萬?另外地預(yù)繳需要按哪個(gè)金額來預(yù)繳?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。