這種情況通常是因?yàn)槟昴┙Y(jié)賬后進(jìn)行了一些調(diào)整分錄,可能涉及錯(cuò)賬更正、應(yīng)收應(yīng)付的沖銷或其他會計(jì)處理。這樣的調(diào)整會影響期末余額,并作為新一年的期初余額反映在賬上。這是正常的會計(jì)處理過程。
電子稅務(wù)局里我看前期財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送的其他應(yīng)付款年初數(shù)是負(fù)的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負(fù)的,因?yàn)橥鶃碣~最好不要用負(fù)數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設(shè)置重分類后其他應(yīng)付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應(yīng)收的年末和年初,其他應(yīng)付就沒有數(shù)字了,那財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送原本年初是負(fù)的,能改嗎
老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個(gè)為什么是負(fù)數(shù)?
建賬初期應(yīng)收賬款其他應(yīng)收賬款預(yù)付賬款均有負(fù)數(shù),金額總計(jì)是后面的差額,這三個(gè)科目的負(fù)數(shù)是不是就是下面應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)付款的正數(shù)金額,如此產(chǎn)生的賬面數(shù)據(jù)和報(bào)表的差額應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款為0 公司是2023年7月成立 開始建賬的。如果是負(fù)數(shù)負(fù)債表要調(diào)嗎,這樣報(bào)送負(fù)債表給稅務(wù)系統(tǒng)有影響嗎
老師 我3月的負(fù)債表的其他應(yīng)收款 的年初和期末余額都是負(fù)數(shù)。其他應(yīng)付款 年初和期末余額都為0的 這情況 怎么辦 這樣合理嗎
老師,報(bào)價(jià)項(xiàng)目這里稅種這里填增值稅 稅率6%對嗎
老師,這個(gè)答案部分的那個(gè)解析部分的第一句話機(jī)加工車間約當(dāng)場量340件,是怎么計(jì)算出的?
標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)第3點(diǎn)跟第5點(diǎn)是一個(gè)意思嗎? 看不出來區(qū)別
公司4月13日支付新車定金5600元,4月30日支付首期供車款,5月6日收到新車,每月21日供車 2700元。請問完整的分錄怎么做?
老師公司收到發(fā)票,上面寫的建筑服務(wù),勞務(wù)費(fèi),怎么做賬
老師,怎么操作反結(jié)賬
沙石料生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人選擇簡易計(jì)稅,可以按1%開票嗎?
加工的混合粥料,屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工所得稅免稅范疇嗎?
6.30日之前是報(bào)啥了?工商年報(bào)?
個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi),做營業(yè)外收入嗎?需要價(jià)稅分離,做價(jià)稅分離,確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎
2022年的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表年末數(shù)和2023年審計(jì)報(bào)告期初數(shù)這兩個(gè)數(shù)據(jù)有差異,這種情況合規(guī)么
是的,這種情況是合規(guī)的。審計(jì)過程中可能會發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整的事項(xiàng),導(dǎo)致期末數(shù)和下一年度的期初數(shù)出現(xiàn)差異。這些調(diào)整是為了確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和符合會計(jì)準(zhǔn)則。