同學(xué),您好。這種情況下,建議在匯算清繳時填寫廣告費(fèi)限額相關(guān)內(nèi)容。 雖然你收到的發(fā)票是廣告服務(wù)費(fèi),并計(jì)入了成本,但根據(jù)相關(guān)規(guī)定,企業(yè)為宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)而發(fā)生的支出屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出。你公司通過支付寶合作推廣電動車保險等業(yè)務(wù),實(shí)質(zhì)是為了宣傳自身產(chǎn)品或服務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)作為廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)進(jìn)行稅務(wù)處理。
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?,總部只是代收,讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
問題1法人名下有兩家公司,一個是小規(guī)模一個是一般納稅人,兩個公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 問題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒有進(jìn)項(xiàng)票,無法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬的廣告費(fèi),要求開3萬的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬到我們公司公帳,然后差額我們再轉(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過來。 麻煩老師結(jié)合上面的問題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險,作為我的崗位有哪些風(fēng)險?是否能繼續(xù)工作下去?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
公司主要做小程序.app,然后廣告積分變現(xiàn)的業(yè)務(wù)。開票一直開的是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),和支付寶合作推廣電動車保險,我開給他們是廣告服務(wù)費(fèi),讓其他公司幫忙推廣。收到的票是廣告服務(wù)費(fèi),我們做賬是計(jì)入成本,沒有計(jì)入費(fèi)用。所以匯算清繳,廣告費(fèi)限額那邊也沒有填。然后專管員老師說,他那邊提示風(fēng)險,說我廣告限額那邊沒填。要填嘛,
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進(jìn)項(xiàng)票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對私,需要經(jīng)銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
不是吧,讓第三方推廣的是支付寶里的保險項(xiàng)目,只是我承接了,然后又讓他幫我推,這不算是我企業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)吧
也就是說,和支付寶合作推廣這個業(yè)務(wù),推廣的并不是您企業(yè)的產(chǎn)品,而是您承接了客戶的推廣產(chǎn)品的業(yè)務(wù),這是您的收入,然后您找第三方給做推廣,給第三方的費(fèi)用是您的成本,本質(zhì)上您只是充當(dāng)了中介的角色?是這樣嗎?
是的,就相當(dāng)于我承包了建房項(xiàng)目,又分包給了別人
嗯,那如果是這樣的話,您給出去的費(fèi)用算是企業(yè)的成本,不計(jì)入銷售費(fèi)用,也不用調(diào)整限額??梢耘c份說明書給稅管老師,說清楚情況。估計(jì)老師也是有像我第一次回復(fù)您那樣的誤解。
嗯嗯,好的,謝謝老師。
嗯,別客氣,第一次回復(fù)時沒能透徹了解業(yè)務(wù),造成回復(fù)不準(zhǔn)確,還要向您說聲抱歉呢。
如果是把支付寶的保險項(xiàng)目,放在我們公司的產(chǎn)品里,一起打包給第三方,讓他們推廣,那支出的費(fèi)用就算是廣告費(fèi)了吧!又推了自己產(chǎn)品,又推了別人產(chǎn)品,但是這沒辦法區(qū)分推自己的產(chǎn)品有多少
嗯,是的,捆綁推廣的情況下,只能算您公司的宣傳費(fèi)了,因?yàn)檫@個帶來的利益無法區(qū)分。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,很高興為您解答 。