同學(xué),您好。您的做法是正確的。在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,更正前幾年的所得稅匯算清繳調(diào)增費(fèi)用后補(bǔ)交的稅可以這樣做賬務(wù)處理: 借:利潤(rùn)分配 —— 未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交企業(yè)所得稅
老師好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,補(bǔ)交了筆去年的所得稅我做分錄,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,借利潤(rùn)分配未分配,貸所得稅費(fèi)用對(duì)嗎
老師好!匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)和貸款利息,需要補(bǔ)交所得稅,想問(wèn)老師,補(bǔ)交的稅款在今年做會(huì)計(jì)分錄“借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”,對(duì)嗎?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師您好2021年匯算清繳退稅,退了2筆,分錄都要這樣做嗎?還是一筆分錄就做好了 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
老師所得稅匯算清繳補(bǔ)交上年的所得稅,分錄怎么寫(xiě),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們更正了前幾年的所得稅匯算清繳,調(diào)增了筆費(fèi)用,這補(bǔ)交的稅我分錄怎么做。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,企業(yè)注銷法人掛賬其他應(yīng)收款100多萬(wàn),賬上有實(shí)收資本
上個(gè)月紅沖往年發(fā)票開(kāi)了紅字確認(rèn)單,忘了開(kāi)具紅字發(fā)票,這個(gè)月直接補(bǔ)開(kāi)出來(lái)還對(duì)嗎
愛(ài)企查上我查了想要入職的某公司,發(fā)現(xiàn)填的認(rèn)繳金額只有70萬(wàn),但實(shí)繳金額卻有1億,這公司正規(guī)嗎?
老師,因?yàn)槲覀児居袀€(gè)合同沒(méi)有進(jìn)行么,稅務(wù)局那邊讓我們作廢經(jīng)外證,但是我們換了總包單位,那這個(gè)經(jīng)外證還需要作廢么?
2024年11月份購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品已經(jīng)勾選認(rèn)證,發(fā)票未入賬,導(dǎo)致增值稅余額不對(duì),現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)匯算清繳,這種情況這幾張發(fā)票怎樣入賬
老師我從10月份開(kāi)始做賬,銀行9月末余額,用待處理財(cái)產(chǎn)損益可以嗎 這個(gè)科目放到哪個(gè)一級(jí)科目下面 謝謝
新開(kāi)公司,要申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,如何申請(qǐng)?聽(tīng)說(shuō)可以在網(wǎng)上申請(qǐng)了
公司租房開(kāi)公司的鋪面做辦公室,2025年1月到6月免租金,這個(gè)免租期對(duì)于房開(kāi)公司來(lái)說(shuō)要交什么稅金呢,我公司要交稅金嗎
老師:房屋買賣的契稅計(jì)入什么科目?
上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表在哪里更正申報(bào)?