您好!如果公司以顧問(wèn)費(fèi)形式支付給個(gè)人,通常需要該個(gè)人提供個(gè)人所得稅發(fā)票(即個(gè)稅完稅證明)給公司,以證明他已經(jīng)繳納了相應(yīng)的個(gè)人所得稅。這樣公司才能將這筆費(fèi)用計(jì)入成本或費(fèi)用中。如果他無(wú)法提供發(fā)票,公司需要代扣代繳個(gè)人所得稅。
我們公司請(qǐng)了一個(gè)顧問(wèn),每個(gè)月的顧問(wèn)費(fèi)之前都是以工資的形式發(fā)給他,按照正??鄢齻€(gè)稅。如果我們直接按照顧問(wèn)費(fèi)支付的話,個(gè)稅我們公司不代繳可以嗎?怎么樣操作比較好呢
老師好,咨詢一個(gè)建筑掛靠開(kāi)票問(wèn)題,一個(gè)公司掛靠我們公司,取得工程款50萬(wàn)元,假如稅費(fèi)交5萬(wàn)元,掛靠方打給我們,掛靠方需要開(kāi)50萬(wàn)元的發(fā)票后,我們把錢打給他,如果稅款由我公司墊付,他們給提供45萬(wàn)得發(fā)票我們給他們打款45萬(wàn),這樣理解對(duì)嗎
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司賬戶進(jìn)來(lái)一筆技術(shù)服務(wù)款,這是個(gè)人以我公司名義干的活,現(xiàn)在這筆錢準(zhǔn)備要支付給他,他可以代開(kāi)材料發(fā)票然后把款支付給他嗎?
公司因?yàn)槎嗍樟丝蛻舻腻X,現(xiàn)以現(xiàn)金形式退回去了,但對(duì)方給我們提供的發(fā)票是別人開(kāi)給他們公司的,發(fā)票抬頭不是我們公司的,這個(gè)怎么處理?
我們公司需要請(qǐng)一個(gè)退休人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、請(qǐng)問(wèn)是給他發(fā)工資還是他給我們提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票或者技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
如果我們支付7000的顧問(wèn)費(fèi),我們公司代扣代繳個(gè)稅,稅率是幾個(gè)點(diǎn)
支付顧問(wèn)費(fèi)給個(gè)人,按照勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)算個(gè)稅。稅率是20%,但如果是偶然所得,稅率可以是20%起征點(diǎn)800元。具體情況可以根據(jù)具體業(yè)務(wù)性質(zhì)確定適用稅率。