是的,就是那樣做就行了
2017年8月份保險公司投入50萬,現(xiàn)在公司還給保險公司加利息下來60萬,當時我做的是,借銀行存款50萬,貸,其他應付款保險公司,50萬,現(xiàn)在公司還保險公司60萬,我2019年做的是其他應付款50萬,貸銀行存款,借財務費用利息10萬,銀行存款10萬對嗎
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發(fā)票開回來 10萬整的話,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 發(fā)票回來以后 先沖預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
老師, 2023年12月份, 我預提運費10萬元,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 ,現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份,我先沖去年12月份預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
因為公司不想預交所得稅,一季度產生了利潤, 做了一筆暫估費用10萬,不是實際產生的,借:管理費用-暫估 10萬,貸:其他應付款-暫估 10萬,后面可以直接沖銷嗎 借:管理費用-暫估 -10萬,貸:其他應付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢
老師,我們公司6月份產生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
老師,新的所得稅預繳申報表中應付實付職工薪酬是填寫1到9月的累計數(shù)對吧?
老師,季度申報企業(yè)所得稅申報表里面的,計入成本的工資薪金和實際發(fā)放的工資薪金的金額能填一樣嗎?
老師好,電子稅務局中,財務報表前幾天已申報了,今天申報所得稅季報時,季末從業(yè)人數(shù) 、季末資產總額都自動跳出來了。我想問 這個季末從業(yè)人數(shù)是從哪里取數(shù)的?謝謝
高新技術企業(yè),研發(fā)部門領取原材料用于研發(fā)的會計分錄?
印花稅申報錯了,已經繳款了,怎么辦?
請問老師,出口退稅采購專票上的商品名稱、數(shù)量、單位和報關單保持一致,開具發(fā)票時大類選哪個不會影響吧,比如商品名稱是貨架,大類選機器人或搬運設備這樣
老師,利潤表里面的管理費用是三個月的加起來填寫還是就寫九月份的本期金額就可以呀
老師,怎么自己解除公司辦稅員和開票員,不再公司干了,公可也沒招人
老師,有一比款項發(fā)票收到了,到沒有支付的流水,是不是必須要補流水呢
無償劃轉股權資本公積盈余公積不夠沖怎么辦?