是的,就是那樣做就行了
2017年8月份保險(xiǎn)公司投入50萬,現(xiàn)在公司還給保險(xiǎn)公司加利息下來60萬,當(dāng)時(shí)我做的是,借銀行存款50萬,貸,其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司,50萬,現(xiàn)在公司還保險(xiǎn)公司60萬,我2019年做的是其他應(yīng)付款50萬,貸銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息10萬,銀行存款10萬對(duì)嗎
老師, 一般情況下, 我計(jì)提10萬元,發(fā)票開回來 10萬整的話,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) 發(fā)票回來以后 先沖預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬元,預(yù)提費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時(shí) 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對(duì)嗎?
因?yàn)楣静幌腩A(yù)交所得稅,一季度產(chǎn)生了利潤(rùn), 做了一筆暫估費(fèi)用10萬,不是實(shí)際產(chǎn)生的,借:管理費(fèi)用-暫估 10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 10萬,后面可以直接沖銷嗎 借:管理費(fèi)用-暫估 -10萬,貸:其他應(yīng)付款-暫估 -10萬 還是要怎么處理呢
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi),但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi),從9月是對(duì)方“個(gè)人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對(duì)嗎?
老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損失匯算需要調(diào)增嗎
有個(gè)員工7月來上班了十天,月薪一萬,我按1000/31*10,他說要按10000/30*10,應(yīng)該怎么算的,他是屬于工地?zé)o休的那種
小規(guī)模納稅人注銷了固定資產(chǎn)金額大交了增值稅怎么做憑證
請(qǐng)家權(quán)老師回答 會(huì)計(jì)處理一樣,不一樣的是匯繳的填表,一個(gè)要填一個(gè)不用填是吧
老師,請(qǐng)問9月份補(bǔ)交8月份和9月份社保的員工,9月份就開始繳納了,那社保中心社保查詢里面就會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)交員工的社保信息了是嗎?是當(dāng)月就會(huì)出現(xiàn)信息嗎
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)下報(bào)關(guān)單上面是C&F價(jià),下面有兩條報(bào)關(guān)商品,這個(gè)換算成FOB價(jià)格,是按下面兩條商品金額按比例分,還是按下面兩條報(bào)關(guān)單的重量按比例分呀?
收到出口信用保險(xiǎn)公司賠付的45%貨款,怎么入賬?具體賬務(wù)處理怎么做?收到的是人民幣 收到USD9683.84*45%=USD4357.73=CNY30978.22
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)發(fā)票只拿了一半的,那計(jì)提折舊是按照發(fā)票還是按照總原值計(jì)提
老師,鋁的進(jìn)項(xiàng)能不能抵扣
收到代扣代繳的勞務(wù)個(gè)人說所得稅,憑證是不是借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅