您好!對(duì)于B公司來說,收到的40萬人工費(fèi)需要視為公司收入,并據(jù)此計(jì)算并申報(bào)相應(yīng)的個(gè)人所得稅。賬務(wù)處理方面,B公司應(yīng)如下做賬: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款) 400,000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(根據(jù)稅率計(jì)算) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400,000元 A公司作為中間方,如果沒有實(shí)際支付給B公司的費(fèi)用,則不涉及具體的會(huì)計(jì)處理。如果有支付,則需要根據(jù)實(shí)際支付情況進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄處理。
老師,我們有兩個(gè)公司ab,有兩個(gè)員工是b的人員,跟b公司簽訂勞動(dòng)合同,但是業(yè)務(wù)是給a公司服務(wù)的,出差費(fèi)用是在a公司報(bào)銷,a公司怎么入賬?老師,我們有兩個(gè)公司ab,有兩個(gè)員工是b的人員,跟b公司簽訂勞動(dòng)合同,但是業(yè)務(wù)是給a公司服務(wù)的,出差費(fèi)用是在a公司報(bào)銷,a公司怎么入賬?
B公司與A公司有簽定的合同,工程量從B公司算,稅也給B公司繳了,這工程量款可以從A公司發(fā)給C勞務(wù)公司工人嗎?(我沒有合同稅錢是我給B公司的)
老師,現(xiàn)在我們公司有個(gè)這個(gè)問題,有點(diǎn)絞哈,A公司跟B公司有個(gè)勞務(wù)合同,現(xiàn)在A公司把錢打給了B公司,B公司給A公司提供勞務(wù)發(fā)票,但現(xiàn)在B公司有點(diǎn)問題不能直接發(fā)放工人工資,于是能不能B公司跟C公司簽訂一個(gè)代發(fā)協(xié)議,然后由C公司(建筑勞務(wù)公司)來代發(fā),然后B公司申報(bào)個(gè)稅做成本。C公司就只是代發(fā)一下可以嗎?
經(jīng)過:1、作為承包人A公司,與B公司簽訂委托代建合同,B公司支付代建費(fèi)用給承包人A公司,待工程建設(shè)完成整體移交給B公司;2、A公司將這個(gè)工程全部分包給C公司做,與C公司簽訂了建設(shè)工程合同,A公司支付工程款項(xiàng)給C公司。提問:請(qǐng)問A公司收到C公司的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?A公司支付款項(xiàng)給C公司、B公司支付款項(xiàng)給A公司、A公司移交建設(shè)成果給B公司同時(shí)存在差價(jià)收益,這個(gè)過程會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,您好!我們有個(gè)勞務(wù)公司B,與A公司簽訂的勞務(wù)合同,A公司接下了C公司的一個(gè)工程,這個(gè)工程用的人工是B公司的人工,現(xiàn)在C公司給B公司代發(fā)了40萬的人工費(fèi),那么B公司是不是要給這40萬的人工申報(bào)個(gè)稅呢?針對(duì)B公司和A公司的賬務(wù)怎么做賬呢?分錄怎么寫呢?求解
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,9月份,B公司給A公司還開具的勞務(wù)發(fā)票,還繳納了增值稅,A公司沒有給B公司支付任何費(fèi)用,工資是由C公司代發(fā)的,那現(xiàn)在這種情況,現(xiàn)在是不是涉及虛開發(fā)票了呢?這種情況怎么辦,可以退稅?
在這種情況下,B公司給A公司開具勞務(wù)發(fā)票并繳納增值稅,但實(shí)際上A公司未支付費(fèi)用,而是由C公司代發(fā)工資,這可能導(dǎo)致稅務(wù)上的問題,如虛開發(fā)票的嫌疑。建議B公司應(yīng)該與A公司溝通,確認(rèn)是否可以取消之前的發(fā)票,并進(jìn)行相應(yīng)的紅字發(fā)票處理來沖減原發(fā)票,從而調(diào)整稅務(wù)記錄。同時(shí),確保所有交易和發(fā)票的真實(shí)性和合法性,避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。