你好,這個(gè)租金不需要攤銷,你每個(gè)月借管理費(fèi)用,租金貸,應(yīng)付賬款。 然后體檢的時(shí)候每個(gè)月借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)收款
老師請(qǐng)問一下這樣一個(gè)業(yè)務(wù)我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個(gè)人賬戶,之前沒有發(fā)票,做的分錄為借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發(fā)票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師好,2022年攤了一筆費(fèi)用37500元,每個(gè)月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會(huì)計(jì)憑證是, 借:管理費(fèi)用-房租3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個(gè)字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時(shí)候,是會(huì)計(jì)科目不變,金額負(fù)數(shù)嗎?老師 借:管理費(fèi)用-房租-3125,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租-3125嗎? 更正時(shí),金額是正數(shù),這樣可以嗎? 具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的? 接過這個(gè)問題的老師請(qǐng)先不要接了,想聽聽其他老師的建議?。?! 謝謝
老師請(qǐng)教個(gè)問題,2021年A以個(gè)人名義租用了500平方廠房后來因?yàn)橘Y金斷裂廠房閑置了,2021年又將租過來的廠房轉(zhuǎn)租給B未開發(fā)票,2023年A有了新項(xiàng)目就注冊(cè)了一個(gè)公司成為法人身份,這個(gè)時(shí)候之前轉(zhuǎn)租的人B要求A在2023年補(bǔ)開2021和2022年之前的兩年租金發(fā)票給他們?nèi)胭~要求在備注里面寫明補(bǔ)開21年和22年,請(qǐng)問下這個(gè)時(shí)候A可以用新公司名義開給他們嗎?還是必須以個(gè)人名義補(bǔ)開給他們?現(xiàn)在有點(diǎn)迷茫要怎么處理好,而且補(bǔ)開得話應(yīng)該有滯納金的吧?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
老師,對(duì)方公司已注銷,未支付對(duì)方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費(fèi)用,款項(xiàng)已付,是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入預(yù)付賬款
老師,員工的個(gè)稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報(bào)銷費(fèi)抵扣這個(gè)嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險(xiǎn)和雇主險(xiǎn),請(qǐng)問做賬是計(jì)入哪個(gè)科目?管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報(bào)的解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報(bào)參保金嗎?
老師,開票的時(shí)候遇到這個(gè),請(qǐng)問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個(gè)充電站工程未審價(jià),雖已運(yùn)營(yíng), 那投入額按暫估的算嗎?
這么說,我要10萬按月分?jǐn)?,不能一次充減?
他不能提供發(fā)票,對(duì)稅有什么影響(有什么地方需要特別處理嗎?
你好,是的,是按月了。
那不是得充到2026年了?
你好,是的,這個(gè)只能慢慢來。
他不能提供發(fā)票,對(duì)稅有什么影響(有什么地方需要特別處理嗎?(個(gè)稅或者其他的)
你好,你這個(gè)沒有發(fā)票的話,你的管理費(fèi)用,租金不能稅前扣除。
對(duì)于他有個(gè)稅嗎?
你好,他出租是會(huì)有個(gè)稅的。
他這個(gè)借款在前幾年,最近才簽合同,時(shí)間上會(huì)有影響嗎?
你好這個(gè)沒什么影響,不用擔(dān)心。
他的租房收入,會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅嗎?
你好,是的,是會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅的。
個(gè)稅怎么處理?
你好,這個(gè)正常來說是員工自己負(fù)擔(dān)。如果公司一定要負(fù)擔(dān)的話,也只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。