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老師,我公司進(jìn)口貨物發(fā)生了關(guān)稅和進(jìn)口增值稅,是我們代墊的,對方公司后期會(huì)退給我公司這部分代墊的費(fèi)用,我怎么入賬?

2024-10-29 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-29 16:49

你好!你可以這樣處理:首先將支付的關(guān)稅和進(jìn)口增值稅記入“應(yīng)收賬款”科目,作為代墊的費(fèi)用。當(dāng)對方公司退款時(shí),再將相應(yīng)金額從“應(yīng)收賬款”科目轉(zhuǎn)出,同時(shí)記入“銀行存款”科目,完成入賬處理。這樣既清晰記錄了代墊費(fèi)用,又正確反映了資金的流入。

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快賬用戶4765 追問 2024-10-29 16:52

老師,那我不用通過進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目了嗎?進(jìn)口增值稅還可以抵扣

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齊紅老師 解答 2024-10-29 16:55

對的,進(jìn)口增值稅可以抵扣。你應(yīng)該先將進(jìn)口增值稅記入“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,用于后續(xù)抵扣銷項(xiàng)稅額。關(guān)稅則不涉及抵扣,直接作為成本費(fèi)用處理。當(dāng)對方退款時(shí),相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額仍保持在“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,直到實(shí)際用于抵扣或退稅。

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快賬用戶4765 追問 2024-10-29 16:59

老師,那我這種情況,這個(gè)關(guān)稅我是進(jìn)成本還是借應(yīng)收賬款???還有增值稅我借增值稅貸銀行存款了,也沒有可收的應(yīng)收賬款了啊

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齊紅老師 解答 2024-10-29 17:03

對于關(guān)稅,你應(yīng)該將其計(jì)入成本,可以直接借記“成本”科目,貸記“銀行存款”。 對于進(jìn)口增值稅,既然已經(jīng)支付并記入了“銀行存款”,那么在借方你應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目,以便后續(xù)抵扣。如果代墊的費(fèi)用對方已經(jīng)退還,且不需要記錄應(yīng)收賬款,那么確實(shí)不需要借記“應(yīng)收賬款”科目。

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2024-10-29
在這種情況下,您可能需要考慮以下幾個(gè)步驟: 確定退貨原因:首先需要確定退貨的原因,是因?yàn)橘|(zhì)量問題、運(yùn)輸問題還是其他原因。這可能會(huì)影響您與A客戶之間的關(guān)系,以及后續(xù)費(fèi)用的計(jì)算。 與A客戶協(xié)商:與A客戶協(xié)商解決退貨問題,包括退回貨物、換貨或者退款等方案。如果協(xié)商結(jié)果需要退回貨物,您需要確定退回貨物的具體數(shù)量和價(jià)值。 處理進(jìn)口關(guān)稅、增值稅和相關(guān)費(fèi)用:根據(jù)我國海關(guān)規(guī)定,進(jìn)口關(guān)稅和增值稅應(yīng)該由進(jìn)口方支付。因此,您需要向A客戶收取相應(yīng)的關(guān)稅和增值稅費(fèi)用。同時(shí),您也需要支付貨代代理費(fèi)、陸運(yùn)費(fèi)和代理費(fèi)等費(fèi)用。 與貨代代理協(xié)商:與貨代代理協(xié)商確定具體的費(fèi)用明細(xì)和金額,確保您的權(quán)益得到保障。 與A客戶結(jié)算費(fèi)用:根據(jù)協(xié)商結(jié)果和實(shí)際支出情況,與A客戶結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。如果協(xié)商結(jié)果是退回貨物并退款,您需要扣除相關(guān)稅費(fèi)后將剩余款項(xiàng)退還給A客戶。如果協(xié)商結(jié)果是換貨,您需要將換貨的稅費(fèi)與A客戶協(xié)商解決。 需要注意的是,具體的操作流程和費(fèi)用明細(xì)可能因地區(qū)和具體情況而有所不同。因此,在實(shí)際操作中,您需要結(jié)合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和實(shí)際情況進(jìn)行具體操作。
2023-10-25
同學(xué)您好,這筆費(fèi)用從業(yè)務(wù)流程上來講,貴司賣出的貨物和進(jìn)口貨物,是兩個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù),進(jìn)口業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用也和A公司沒有關(guān)聯(lián)。如何結(jié)算費(fèi)用,就要看貴司和A公司私下是如何協(xié)商的了。除了進(jìn)口增值稅可以抵扣,籠統(tǒng)上講可以不算做損失,其他的都要算作額外支出。
2023-10-25
你好這個(gè)主要是看你們自己的協(xié)議了
2023-10-25
你好; 你這個(gè)約定的時(shí)候? 是你們來扣除稅費(fèi) ; 是的; 應(yīng)該是你們公司去代扣的?
2023-06-30
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