同學你好 這個可以的
我們公司和新加坡公司是母子公司,新加坡公司100%投資我們公司,我們幫新加坡母公司代銷一批進口貨物,這批進口貨物的報關(guān)單上收發(fā)貨人不是我們公司,而是新加坡母公司,我們沒有交進口增值稅和進口關(guān)稅,只是幫新加坡母公司賣貨后,得到了銷售傭金。這批貨新加坡母公司要我們賣100萬(稅13萬),我們就原價銷售給國內(nèi)B公司,我們一分錢都不賺,只賺傭金2萬元。我們幫新加坡母公司收國內(nèi)B公司的貨款113萬,然后把113萬給新加坡母公司,新加坡母公司給2萬銷售傭金給我們公司,這樣子可以嗎?
請問一下我們公司進口了一批貨,進口關(guān)稅50萬,進口增值稅80元,我們公司目前沒有那么支付關(guān)稅和增值稅,跟貨代這邊商量好了,由貨代先代墊支付這些關(guān)稅和增值稅,我們有錢就還回去他們貨代之前幫我們墊付的50關(guān)稅+80增值稅=130萬元,這樣子的操作是可以的嗎?還是進口貨物的關(guān)稅和增值稅必須是有本公司來交增值稅和關(guān)稅的呢?
請問一下,我們公司是做進出口貿(mào)易的,現(xiàn)在我們公司沒有那么多錢支付關(guān)稅和進口增值稅,我們公司跟貨代公司很要好,雙方協(xié)商我們公司進口這批貨的關(guān)稅20萬和進口增值稅80萬,先由貨代公司幫我們代墊付這100萬的稅費,等到我們公司把這批貨賣了,公司在把這100萬的付給貨代公司,請問這樣的操作可以嗎?
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
我們賣貨給A客戶一批貨物價值10萬元。 A客戶出口給B國。 現(xiàn)在是發(fā)生了出口退貨,以我們公司的名義進口進回來了。進口發(fā)生了進口關(guān)稅4500元,進口增值稅9800元, 貨代代理費3500元,陸運費1300元, 代理費2000美元,(關(guān)稅增值稅貨代費用都是我們支付的)我們和A公司之間的這個費用怎么算?
電商行業(yè)訂單確認收入的時間是,收入確認時點與傳統(tǒng)行業(yè)有什么區(qū)別?
可供分配利潤要不要減所得稅
電子發(fā)票的校驗碼在哪,老師
老師我們是簡易計稅,建筑工程類開的專票能抵扣嗎
老師好,麻煩問下現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本月金額里面是哪些數(shù)據(jù)
財務(wù)費用以前調(diào)增過,24年的時候沖了一筆,24年匯算的時候需要調(diào)減嗎?
個人車租給公司 每月租賃450元 還需要開發(fā)票嗎 可不可以500元以下免開票
老師請問:企業(yè)所得稅年報主表出現(xiàn)下圖情況是不是不能申報,是什么原因呢
老師,所得稅匯算關(guān)于固定資產(chǎn),不超500萬元的固定資產(chǎn)之前已在所得稅匯算時全額調(diào)減,現(xiàn)在需要把每年的折舊調(diào)增嗎
請問老師前面的財務(wù)計提工資的時候多計提了,那我現(xiàn)在接手了要怎么辦
你確定嗎?但是稅務(wù)這邊查賬時讓我提供我們繳納這批貨的關(guān)稅和增值稅,我們這邊沒有付款的憑證給稅務(wù)局啊?怎么辦???而且貨代這邊也是把這批貨的進口關(guān)稅和增值稅支付給報關(guān)行的。
墊付的時候貸其他應(yīng)付款就可以呀
那么我們支付這筆錢出去,不要讓貨代公司開具發(fā)票給我們的嗎 一般公司收款就要開具銷售收入發(fā)票,付款出去就得讓對方公司開具發(fā)票給我們,那么現(xiàn)在我們付了貨代墊付的稅費,貨代公司是不能開具發(fā)票給我們,我們拿什么憑證說是我們支付貨代墊付的稅款呢?
是誰的名義進口呢 不是你們嗎 做進口的分錄就可以了 增值稅關(guān)稅等可以貸其他應(yīng)付款
申報單位是我們公司,但是支付進口關(guān)稅和增值稅不是我們公司,是報關(guān)行,但是貨代幫我們代墊付給報關(guān)行,我們在付錢給貨代公司的
進口單位是你們公司一般就是你們抵扣的