對的,煙酒以及化妝品、香水等屬于福利性質(zhì)的支出,通常不允許作為企業(yè)的成本費(fèi)用來抵扣。這些費(fèi)用在財(cái)務(wù)上一般歸類為福利費(fèi)或招待費(fèi),但并不計(jì)入成本中。
老師你好: 1.本身企業(yè)是制造業(yè),雙十一購置煙酒、化妝品作為贈送客戶的禮品,因?yàn)楹椭鳡I業(yè)務(wù)不相關(guān),想問下能進(jìn)招待費(fèi)嗎?金額是不是有限額。 2.食堂日常開支是有燒飯阿姨直接菜場買菜,有每日支出金額臺賬,但是沒有菜品發(fā)票,僅憑臺賬想問下能否做入福利費(fèi)?每日臺賬只有金額沒有詳細(xì)菜品明細(xì)有沒有關(guān)系? 謝謝!
甲化妝品廠(一般計(jì)稅方法納稅人)生產(chǎn)銷售高檔化妝品和普通護(hù)膚品。3月該廠發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)外購高檔香精一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300萬元,增值稅為39萬元。當(dāng)月領(lǐng)用60%,用于生產(chǎn)高檔化妝品。當(dāng)月生產(chǎn)的高檔化妝品期末庫存為0。(2)受托加工高檔化妝品一批,原材料均由委托方提供,原材料不含稅價值為300萬元,甲化妝品廠收取不含稅加工費(fèi)50萬元(3)銷售A品牌高檔化妝品5箱給某商場,取得不含稅銷售收入500萬元,另外收取包裝物押金2萬元(單獨(dú)記賬)、包裝費(fèi)25萬元銷售B品牌普通護(hù)膚品10箱給某批發(fā)站,收取含稅金額174萬元。(4)為回饋老顧客,采取“以舊換新”方式銷售高檔口紅5000支,每支高檔口紅的市場價為225元。無論使用程度如何,凡顧客將以往使用過的舊口紅交回的可折價75元,即顧客可以150元/支的價格購買新款口紅。(5)為迎接?jì)D女節(jié),給甲化妝品廠女員工200人每人發(fā)放C品牌禮品套盒一個內(nèi)有甲化妝品廠生產(chǎn)的高檔化妝品和普通護(hù)膚品。其中,高檔化妝品同類不含稅出廠價為300元,普通護(hù)膚品同類不含稅出廠價為100元。(6)將新研制的一批高級香水贈送給客戶,成本價為150萬
請問 老板買煙酒招待客戶是不能計(jì)入成本吧,還有給女士買化妝品 香水等
請問 老板買煙酒招待客戶,還有給女士買化妝品 香水等計(jì)入什么科目 所得稅前是否可以稅前扣除
想問一下,我們老板開奶茶店的,他有十多個門店,然后每個門店都是用管理者的身份開的個體工商戶,然后這十來個店加起來有五六十個人需要買社保,他們社保都是放在指定兩家個體戶購買,發(fā)工資的話,都是沒有對公的,可能是微信發(fā)或者現(xiàn)金發(fā)。每個店幾萬到50萬不等的流水,每個月凈利潤1-10萬不等?,F(xiàn)在老板打算成立一個自己的品牌,加盟商過來加盟需要給加盟費(fèi),所以老板想規(guī)劃一下,目前所有的店或者后續(xù)成立自己品牌,這些賬怎么做,是用個體戶開還是用有限公司開,還有設(shè)計(jì)利潤這塊,如果有利潤分給股東,他們不想交那么多的企業(yè)所得稅,請問怎么規(guī)避
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
那意思可以計(jì)入福利費(fèi) 可以計(jì)入招待費(fèi)了?所得稅前按照比例扣除
是的,煙酒和化妝品這類費(fèi)用可以計(jì)入福利費(fèi)或招待費(fèi)。但需要注意的是,招待費(fèi)在企業(yè)所得稅前是有限額扣除的,通常按規(guī)定比例扣除。具體扣除比例和政策可能會有變動,需要根據(jù)最新的稅法進(jìn)行申報(bào)和計(jì)算。
你確定煙酒這些可以按比例扣除嗎?招待外面的客戶,不是內(nèi)部員工,怎么走福利呢
抱歉,我之前的表述有誤。煙酒用于招待客戶時,應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi),而不是福利費(fèi)。招待費(fèi)在企業(yè)所得稅前是有限額扣除的,但需符合相關(guān)規(guī)定。煙酒通常不被認(rèn)為是必要的商務(wù)招待費(fèi)用,因此可能不被允許在稅前扣除。具體是否可以扣除,還需要依據(jù)最新的稅法和地方具體實(shí)施細(xì)則來判斷。
給客戶買化妝品呢 能扣除嗎
給客戶購買化妝品通常也屬于商務(wù)招待的范疇,但這類費(fèi)用在稅前扣除時通常不被認(rèn)為是必要合理的招待費(fèi)用。因此,一般情況下,化妝品費(fèi)用不可在企業(yè)所得稅前扣除。正確的做法是將其記錄為招待費(fèi),但需要注意這部分費(fèi)用可能不被批準(zhǔn)為稅前扣除項(xiàng)。