你好,這個(gè)沒(méi)有固定的企業(yè)自己可以按照不含稅售價(jià)的1%來(lái)。
跟客戶借款40萬(wàn),沒(méi)有加稅點(diǎn),轉(zhuǎn)的公賬,還款方式“以后每個(gè)月扣除貨款的百分之十”,客戶貨款是不含稅,開(kāi)票另外加6個(gè)稅點(diǎn), 第一個(gè)月,貨款實(shí)際送25多萬(wàn),加上6個(gè)稅點(diǎn),含稅后26萬(wàn), 然后百分之十是從26萬(wàn)中扣的百分之十!扣除以后客戶再轉(zhuǎn)24萬(wàn)給我, 現(xiàn)在客戶讓我開(kāi)之前借款的40萬(wàn)開(kāi)清, 以后每個(gè)月按照他那樣算,他轉(zhuǎn)我多少貨款我就開(kāi)多少票,我想問(wèn)問(wèn),這樣算是不是正確的! 怎么感覺(jué)是不對(duì)的,他轉(zhuǎn)的40沒(méi)有加上稅點(diǎn)轉(zhuǎn)給我,然后他扣除的百分之10的貨款又是加上稅點(diǎn)后扣除的!
我現(xiàn)在要開(kāi)100萬(wàn)的票出去,6個(gè)點(diǎn)的增值稅??钍盏街罅硪患夜鹃_(kāi)100萬(wàn)的票給我,只能開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票過(guò)來(lái);這中間產(chǎn)生的稅費(fèi)差額咋計(jì)算?不光有增值稅附加稅還有印花稅
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 增值稅6% 我理解城市維護(hù)建設(shè)稅7% 教育附加3% 地方教育附加2% 印花稅0.03% 要再加企業(yè)所得稅0.25 這樣一共是合計(jì)是收多少稅點(diǎn)才能代開(kāi)
請(qǐng)問(wèn),二手車銷售,銷售給個(gè)人和銷售給商戶都是同樣的0.5%的增值稅嗎?C端指?jìng)€(gè)人,B端指商戶,二手車銷售公司。場(chǎng)景1:車商從C端客戶收5萬(wàn),賣C端客戶6萬(wàn)。場(chǎng)景2:車商A從C端客戶收5萬(wàn),賣給車商B6萬(wàn),車商B賣給C端客戶7萬(wàn)。所有的稅:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅都怎么計(jì)算?;蛘哌€有沒(méi)別的稅
老師,我想問(wèn)下,我要收款91萬(wàn),然后我開(kāi)票3個(gè)點(diǎn),管理費(fèi)1.4%,然后還要附加稅,還要算上300萬(wàn)的印花稅點(diǎn),那對(duì)方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我多少錢,我扣除這些稅點(diǎn)才是收91萬(wàn)
員工個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)間 ?什么情況下退個(gè)人所得稅?
酒店客房的平均入住率怎么計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)一下老師,公司向股東借錢,之后這個(gè)錢沒(méi)有還轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,需要繳納印花稅企業(yè)所得稅嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn)一下我們和北京公司簽訂一份合同,現(xiàn)在是北京公司河北分公司給我們打來(lái)款,現(xiàn)在北京分公司讓我們給他們開(kāi)票,這樣可以給他河北公司開(kāi)票嗎
老師,你好,如果我2018年入帳的電腦,打印機(jī),我都按了10年計(jì)提折舊,到目前要企業(yè)注銷了,還沒(méi)計(jì)提完,我現(xiàn)在該怎樣處理?
這個(gè)圖片是開(kāi)千克還是卷啊
老師請(qǐng)問(wèn)同一個(gè)老板注冊(cè)了A企業(yè)(一般納稅人),用他們家人當(dāng)法人又注冊(cè)了B企業(yè)(小規(guī)模納稅人),A企業(yè)有個(gè)一臺(tái)挖掘機(jī),用挖機(jī)干了活,但是合同是用小規(guī)模B企業(yè)簽訂的,現(xiàn)在要用B企業(yè)開(kāi)具發(fā)票,這個(gè)要怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,之前誤操作多交的增值稅7月份申請(qǐng)退回公司賬戶了,但增值稅申報(bào)表主表25欄還顯示負(fù)數(shù)金額,就是多交金額,怎么填這個(gè)表才能平呢?
請(qǐng)問(wèn),銷項(xiàng)能不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)
公司給酒公司轉(zhuǎn)款時(shí)酒款和運(yùn)費(fèi)一起轉(zhuǎn)的,到貨后酒和運(yùn)費(fèi)是單獨(dú)的發(fā)票,并且運(yùn)費(fèi)是運(yùn)輸公司來(lái)的,這個(gè)運(yùn)費(fèi)要如何記帳呢,是計(jì)入酒的成本還是運(yùn)費(fèi)?