和印花稅沒有關(guān)系的,印花稅不管多少,你們都需要繳納的,收到別人的發(fā)票呢,也抵扣不了,反而會交 增值稅退回來了,對應(yīng)的所得稅不就少啦? 100萬如果是價稅合計的,用100萬除以1.06乘以5% 需要退回的
抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)?,F(xiàn)在要付給供應(yīng)商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
我現(xiàn)在要開100萬的票出去,6個點的增值稅??钍盏街罅硪患夜鹃_100萬的票給我,只能開1個點的專票過來;這中間產(chǎn)生的稅費差額咋計算?不光有增值稅附加稅還有印花稅
老師,請問下,公司租賃個人房租做員工宿舍,水電費想算和租金一起寫在合同里,到時都需要開票,怎樣比較好
老師您好,有沒有湖北企業(yè)工商年報的網(wǎng)址鏈接
老師請問這種開的是旅游服務(wù)的電子飛機普票能不能計算抵扣???
老師怎么看勾選了哪些發(fā)票明細
老師,您好。我們差旅費中的交通伙食補貼,可以入應(yīng)付職工薪酬-差補餐補嗎
老師請問財物統(tǒng)計年報是什么?
這個甲公司是怎么拍賣取得的使用權(quán)然后再租賃屬于投資房地產(chǎn)?
公司購買云服務(wù)器,可以作為固定資產(chǎn)嗎
代我領(lǐng)導(dǎo)收取工資14萬,我在百度查到存在下面風(fēng)險,其中說讓企業(yè)少交所得稅是什么意思?工資不是可以當(dāng)做人工成本嗎?為什么會讓企業(yè)少交稅? 工資屬于勞動報酬,依法需由公司代扣代繳個人所得稅(稅率3%-45%)。若領(lǐng)導(dǎo)通過你賬戶收款,本質(zhì)是試圖規(guī)避公司代扣個稅義務(wù)?(例如:公司將本應(yīng)直接發(fā)放給領(lǐng)導(dǎo)的工資轉(zhuǎn)到你賬戶,再由你轉(zhuǎn)給其配偶,公司賬面可能不體現(xiàn)這筆支出,從而少繳企業(yè)所得稅;領(lǐng)導(dǎo)本人也可能通過這種方式少繳個稅)。
保交樓項目,承包方賬務(wù)怎么做,收入與成本的款項都不經(jīng)過承包方,這個賬怎么平
100萬如果是價稅合計的,用100萬除以1.06乘以5,這個是中級的差額增值稅部分?
是的,是增值稅的那一部分。
麻煩老師算一下附加稅和企業(yè)所得稅,感謝
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)可以減半,用剛才算出來的增值稅算。
稅利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤是多少的,自己預(yù)算一下, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
增值稅差額可不可以用100/1.06*0.06-100/1.01*0.01這個算出來怎么和老師給的100/1.06*0.05對不上?
你好,不含稅的銷售額是固定的,你這樣的算的話,不含稅的銷售額不一致,前面的是6%的,后面的是1%啊。
這個不含稅金額是固定的?那說稅率不一樣是什么意思?
不管是稅率怎么變化,你不含稅的金額是一定的吧,固定的吧,不管稅率是多少,這個理解嗎?
不含稅金額不是根據(jù)稅率來算出來的?這個稅率有6又有1這個為什么要按6來算?
不含稅的金額,這個是固定的,不管你的稅率是多少,我不含稅的金額和你不含稅的是一樣的,我小規(guī)模的稅率是3%一般納稅人的就是6%,是這么理解的。