和印花稅沒有關(guān)系的,印花稅不管多少,你們都需要繳納的,收到別人的發(fā)票呢,也抵扣不了,反而會交 增值稅退回來了,對應的所得稅不就少啦? 100萬如果是價稅合計的,用100萬除以1.06乘以5% 需要退回的
抵扣稅費 請問老師:我們開票開出去60萬6個點的專票,收到款,然后打出去10萬收到10萬6個點的專票,可不可以算作我們所需要交的稅費就是50萬的開票增值及附加,然后還有50萬的企業(yè)所得稅? 我的算法是: 60萬除以1.06x0.06x1.12 - 是開票的增值及附加 然后收到10萬是不是抵扣的也是增值和附加稅呀? 剛剛?cè)腴T小白,煩請老師幫忙解答,謝謝
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
老師我們公司這個月進項稅額是260882.56 還有一個加計扣除1.1 銷項稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點的稅 我還要開多少6個點的進項票進來 怎么算老師
我們公司是一般納稅人(增值稅6個點) 。先在要開票給客戶10萬(含稅)。現(xiàn)在要付給供應商5萬(小規(guī)模只能開3個點)?,F(xiàn)在我要怎么計算才能平衡。意思是我要給客戶加收多少錢才能彌補我進項3個點不是6個點的差額
我現(xiàn)在要開100萬的票出去,6個點的增值稅??钍盏街罅硪患夜鹃_100萬的票給我,只能開1個點的專票過來;這中間產(chǎn)生的稅費差額咋計算?不光有增值稅附加稅還有印花稅
老師,在申報24年的殘保金的時候,發(fā)現(xiàn)預填的人數(shù)為31人,而實際個稅申報系統(tǒng)中的人數(shù)全年平均下來是 27.75人,最后自查發(fā)現(xiàn)是在所得稅申報時,系統(tǒng)自動取數(shù)錯誤而會計人員沒有發(fā)現(xiàn)進行更改,那現(xiàn)在還可以進行更改24年的所得稅匯算清繳申報表嗎?如果更改,會觸發(fā)稅務風險嗎?謝謝老師!
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
老師晚上好請教您一個問題 我們廠子花錢買的輪胎因為要去跑客戶 常常拿去給客戶當樣品不掛賬 那月末算利潤的時候 這個商品成本怎么記?
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
100萬如果是價稅合計的,用100萬除以1.06乘以5,這個是中級的差額增值稅部分?
是的,是增值稅的那一部分。
麻煩老師算一下附加稅和企業(yè)所得稅,感謝
附加稅等于繳納的增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)可以減半,用剛才算出來的增值稅算。
稅利潤100萬以內(nèi)的,稅率2.5%,利潤是多少的,自己預算一下, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
增值稅差額可不可以用100/1.06*0.06-100/1.01*0.01這個算出來怎么和老師給的100/1.06*0.05對不上?
你好,不含稅的銷售額是固定的,你這樣的算的話,不含稅的銷售額不一致,前面的是6%的,后面的是1%啊。
這個不含稅金額是固定的?那說稅率不一樣是什么意思?
不管是稅率怎么變化,你不含稅的金額是一定的吧,固定的吧,不管稅率是多少,這個理解嗎?
不含稅金額不是根據(jù)稅率來算出來的?這個稅率有6又有1這個為什么要按6來算?
不含稅的金額,這個是固定的,不管你的稅率是多少,我不含稅的金額和你不含稅的是一樣的,我小規(guī)模的稅率是3%一般納稅人的就是6%,是這么理解的。