您好,可以不抵扣的呀,成本費用是要按權(quán)責(zé)發(fā)生制必記在發(fā)生的當月,進項稅可以不抵扣的 先做到 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
老師,請問下,公司有一張進項稅的票,在發(fā)票勾選系統(tǒng)里能查到,但是我是知道這張票在當月開了紅票,請問我這個月可以先抵扣,下個月再進項轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須在當月抵扣當月進項轉(zhuǎn)出?
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
老師,我是建筑行業(yè)有一家材料公司開了材料發(fā)票,當月做了借:工程施工合同成本,待認證抵扣進項100元。第二個月把進項抵扣了100元,但是有3張發(fā)票不能做抵扣,做了進項轉(zhuǎn)出30元。這個抵扣的100和進項轉(zhuǎn)出的該怎么做分錄啊
老師,下班了的話,明天再回復(fù)我。2021年勾選抵扣的進項票沒做賬,要返回去當年當月勾選抵扣的月份做賬嗎,比如2021年6月勾選抵扣了的進項發(fā)票沒做賬,要回到2021年6月份做賬嗎?或者可以現(xiàn)在這個月補做賬?
老師,如果本月收到了三張進項發(fā)票,但本月未開具銷項發(fā)票。這三張進項發(fā)票未抵扣認證,可以不做賬嗎?待到什么時候勾選的時候在做賬?還是說當月開進來的進項發(fā)票,必須當月做賬,稅費計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)?
年報時,今年無購進的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運輸費,那些進項的通行費入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進步從而進銷存數(shù)據(jù)準確嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認證,導(dǎo)致了待認證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢