借:研發(fā)支出 -100?? 貸:其他應(yīng)收款-A公司 -113 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項稅額 13
一般納稅人每月收到進(jìn)項發(fā)票是先勾選比對然后入賬,借相應(yīng)科目,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款。還是先入賬按照上面的分錄做?月底認(rèn)證抵扣?如果上期已認(rèn)證抵扣沒有做賬務(wù)處理,本期才收到發(fā)票,我該怎么做分錄?
1.已知3月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目余額為32600元,根據(jù)票據(jù)勾選進(jìn)項稅金額為32325元經(jīng)核查,實際差異是由于某油站員工報銷中發(fā)票稅號開導(dǎo)致其中,69元為該員工出差時的住宿費(fèi)發(fā)票,100元為購買辦公用品發(fā)票,88元為水費(fèi)發(fā)票,18元為政府罰款誤做了進(jìn)項稅。請依據(jù)以上信息寫出3月進(jìn)項稅調(diào)整及認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1.已知3月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目余額為32600元,根據(jù)票據(jù)勾選進(jìn)項稅金額為32325元經(jīng)核查,實際差異是由于某油站員工報銷中發(fā)票稅號開導(dǎo)致其中,69元為該員工出差時的住宿費(fèi)發(fā)票,100元為購買辦公用品發(fā)票,88元為水費(fèi)發(fā)票,18元為政府罰款誤做了進(jìn)項稅。請依據(jù)以上信息寫出3月進(jìn)項稅調(diào)整及認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師請問下去年7月收到發(fā)票45W的建筑服務(wù)費(fèi)已經(jīng)做了帳,借:在建工程,借 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)付款一A公司,現(xiàn)在沒有抵扣,上個月對賬發(fā)現(xiàn)開多了15W多,像這樣已做待認(rèn)證了,還能退回發(fā)票給他們重新開嗎?如果不行如何處理?會計分錄如何做?
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認(rèn)證抵扣發(fā)票進(jìn)項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸:預(yù)付賬款,但在做資產(chǎn)負(fù)債表時,應(yīng)交稅費(fèi)的貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù),我該怎么調(diào)整
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項稅額 13是不是要改成 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 13呀?
是的,手快了就是改成 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)