你是勞務(wù)派遣才可以差額征收。
我們公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,普票開(kāi)差額征稅5%,如果開(kāi)專票的話,還是選擇差額征稅開(kāi)票5%還是開(kāi)普通征稅6%來(lái)開(kāi)票
我單位的差額征收,給對(duì)方開(kāi)具管理費(fèi)時(shí),需要開(kāi)具全額征收的管理費(fèi),在開(kāi)數(shù)電票時(shí)能不能選擇差額征收的全額征收方式開(kāi)票?
老師,我們小規(guī)模物業(yè)公司,收業(yè)主的水費(fèi)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的發(fā)票是差額征稅-差額開(kāi)票嗎?普票是1%的征收率嗎
老師,現(xiàn)在建筑業(yè)開(kāi)簡(jiǎn)易征收的數(shù)電票時(shí),是選擇差額征稅嗎?差額征稅又選全額開(kāi)票還是差額開(kāi)票
建筑勞務(wù)選全額開(kāi)票差額征稅,可以選簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率3 %嗎
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫(xiě)著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
我是甲供材料的簡(jiǎn)易征收
你好,一要是申請(qǐng)簡(jiǎn)易,但是這個(gè)正常不是差額。
那是什么
你好就是簡(jiǎn)易征收啊。如果你有分包的話可以在預(yù)繳稅金的時(shí)候扣除分包的部分。
開(kāi)票時(shí)只能選擇差額征收,稅率才能跳出3%
你好,你可以先去申請(qǐng)簡(jiǎn)歷的時(shí)候就有3%了。
你可以先去申請(qǐng)簡(jiǎn)易征收就有3%了。
要去窗口申請(qǐng)嗎
嗯。你也可以在電子稅務(wù)局申請(qǐng)。
電子稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)谀睦?
你好,1 登錄電子稅務(wù)局。2 選擇“我要辦稅-資格信息報(bào)告”,點(diǎn)擊“一般納稅人簡(jiǎn)易辦法征收備案”。3 點(diǎn)擊“增加”,在列表中選擇簡(jiǎn)易辦法征稅類型,點(diǎn)擊“下一步”。