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老師您好,請(qǐng)問(wèn)我單位7月份購(gòu)入貨物,發(fā)票已認(rèn)證抵扣,在10月份退貨后,銷(xiāo)售方給我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,在11月份申報(bào)時(shí)是直接把稅額填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出蘭嗎?

2024-10-27 08:48
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-10-27 08:49

您好,對(duì)于您的情況,確實(shí)應(yīng)該將紅字發(fā)票上的稅額在申報(bào)時(shí)填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中,以便抵減之前認(rèn)證抵扣的相應(yīng)稅額。這樣做是正確的處理方式。

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您好,對(duì)于您的情況,確實(shí)應(yīng)該將紅字發(fā)票上的稅額在申報(bào)時(shí)填入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”欄中,以便抵減之前認(rèn)證抵扣的相應(yīng)稅額。這樣做是正確的處理方式。
2024-10-27
好,你申報(bào)六月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎?
2021-07-15
你對(duì)的 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-06-28
你好? 你需要開(kāi)紅字信息表? 后就做轉(zhuǎn)出分錄。 然后根據(jù)紅字發(fā)票在做紅沖分錄處理。? ? ?
2020-11-09
這個(gè)開(kāi)紅字信息表之后次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,是的,8月申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出
2020-08-26
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