你好,同學(xué),公司收到專(zhuān)票是可以抵扣的,跟是否付全款無(wú)關(guān)。

老師,這邊拿了免稅發(fā)票抵扣,但是流水并沒(méi)有走到對(duì)應(yīng)的賬戶(hù)上面,因?yàn)閷?duì)方欠別人的錢(qián),要我們直接打到別人那邊去,對(duì)方也給我公司一份證明,現(xiàn)在管理員說(shuō)不讓我們抵扣!這個(gè)有根據(jù)的嗎?
老師,2016,我們有用現(xiàn)金付給物流公司的款,有60W,對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票,我們這邊也抵扣了,現(xiàn)在稅務(wù)說(shuō)是對(duì)方查到虛開(kāi)發(fā)票,我們這邊要怎么做
老師,我們公司開(kāi)了票給客戶(hù),金額30220.73元,然后對(duì)方付了29921.51元到公司對(duì)公賬戶(hù),相差299.22元是稅費(fèi),客戶(hù)那邊直接扣了這筆款說(shuō)他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來(lái)了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
我們公司開(kāi)了票給客戶(hù),金額30220.73元,然后對(duì)方付了29921.51元到公司對(duì)公賬戶(hù),相差299.22元是稅費(fèi),客戶(hù)那邊直接扣了這筆款說(shuō)他們不承擔(dān)稅費(fèi),確認(rèn)是收不回來(lái)了,這299.22元稅費(fèi)我要怎么把它平了呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果我們,咱們是一般納稅人,咱們開(kāi)具的普票給到客戶(hù),對(duì)方是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是不能抵扣的嘎對(duì)不對(duì),那我們這邊比如今天給人家開(kāi)了20萬(wàn)普票,我們老板又不想繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅,叫我過(guò)幾天跟著作廢這個(gè)有沒(méi)有影響呢??
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位與一家單位合作,我們提供場(chǎng)地,對(duì)方單位提供充電樁,合作經(jīng)營(yíng)電動(dòng)汽車(chē)充電的業(yè)務(wù),日常是對(duì)方在經(jīng)營(yíng),我們年底按比例分紅。我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍是檢測(cè),現(xiàn)在我們想變更,請(qǐng)問(wèn)老師,這項(xiàng)業(yè)務(wù)屬于什么營(yíng)業(yè)范圍呢?我們應(yīng)該新增什么項(xiàng)?
2021年10月成立的公司,需要申報(bào)2021年的殘保金嗎
小規(guī)模開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,報(bào)稅的時(shí)候是按1個(gè)點(diǎn)報(bào),還是3個(gè)點(diǎn)報(bào)呢
往年把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵進(jìn)項(xiàng)了,要改以前的申報(bào)表,那賬是不是也要反結(jié)賬回去改???
我從2013年購(gòu)買(mǎi)了一間辦公室自營(yíng),房?jī)r(jià)為210萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)要交多少自營(yíng)稅
供應(yīng)商變更了公司名稱(chēng),怎么知道他稅務(wù)登記有沒(méi)有變更公司名稱(chēng)呢
老師好,我想問(wèn)下我們有個(gè)1000元的軟件系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),由于是找個(gè)人做的維護(hù),對(duì)方無(wú)法提供發(fā)票,我們公司可以走公戶(hù)給他個(gè)人嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)做了稅務(wù)登記,但未實(shí)質(zhì)對(duì)外經(jīng)營(yíng),只有購(gòu)買(mǎi)裝修材料和裝修人員工資等支出,請(qǐng)問(wèn)需要做賬報(bào)稅嗎?賬務(wù)怎樣做?例如裝修材料30000元(含稅),人工工資48000,一般納稅人
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),季報(bào),其中本月數(shù)是當(dāng)季度的數(shù)據(jù)嗎。
高企對(duì)財(cái)務(wù)軟件選擇的要求?比如金蝶云星空是否可以滿(mǎn)足


那對(duì)方欠款沒(méi)交稅我們不影響抵扣是吧
對(duì)方欠稅不影響公司抵扣。