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老師我剛剛接了一家賬,但是對方會計從注冊公司開始都沒有把銀行存款做對,現(xiàn)在我怎么調整分錄,有311.16的差額

2024-10-23 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-23 17:26

你好,嚴格來說需要把原來的賬核對清楚,你先核對下試試,如果實在核對不出來,就這樣。如果是我,除非領導要求調賬,寫說明經兩道簽字才調。

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快賬用戶9652 追問 2024-10-23 17:29

不得行,從2019年開始注冊公司都沒有做對,現(xiàn)在我想把這個311.16平了,怎么平

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快賬用戶9652 追問 2024-10-23 17:30

不得行,從2019年開始注冊公司都沒有做對,現(xiàn)在我想把這個311.16平了,怎么平

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:33

如果想平了,可轉入利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9652 追問 2024-10-23 17:33

會計分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:35

借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款 或? 借銀行存款? 貸利潤分配-未分配利潤? 看你銀行存款實際是什么情況

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你好,嚴格來說需要把原來的賬核對清楚,你先核對下試試,如果實在核對不出來,就這樣。如果是我,除非領導要求調賬,寫說明經兩道簽字才調。
2024-10-23
你好,現(xiàn)在貨物到了嗎?
2021-01-16
您好 您可以把前面的帳補記上
2020-11-30
您好 請問期初余額也是正確的嗎
2022-04-28
你好,你是做外賬嗎?
2025-05-14
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