您好,小微企業(yè)最多少繳25*5%=1.25萬,上個季度沒有繳稅的,如果有累計虧損大于25萬都不用交所得稅了
老師你好,請問每季度根據(jù)收入的多少,繳納所得稅,這個所得稅有最低值吧,我的意思是最少按照收入的多少交呢,因為老板不想交太多的稅,現(xiàn)在干活太難,利潤很少,所以就讓加大成本,但又不想被稅務(wù)盯得太緊,稅一點不交是不可能的,那得需要多少交多少呢
老師,是這么個情況,公司盈利了差不多將近500萬吧,400多萬,然后一直沒納稅,從一九年就一直沒納稅到現(xiàn)在,然后之前的賬已經(jīng)做死了,就沒辦法再納稅了,然后我們這個盈利呀,也沒有收據(jù),等于說無票收入,現(xiàn)在我們想把這個稅給繳上去,怕這個稅務(wù)查,我們現(xiàn)在有什么好辦法嗎? 備注:我們也不想升為一般納稅人,也不想那個超過100萬的盈利,因為超過100萬的盈利就要交10%,那個那個亂七八糟的稅,還要那個牽扯亂七八糟的東西,就是想把盈利做到100萬以下,然后這個就交點兒,那個每個季度交3%吧,就很少那一部分就最低的稅,中小規(guī)模企業(yè)那個稅,我們想我們想享受那個政策。
老師,我們企業(yè)去年新建。建的時候開辦費是虧損。 第一季度還是虧損。 這個季度有業(yè)務(wù)往來盈利了,在利潤表計提的所得稅5%的數(shù)。 和企業(yè)所得稅預(yù)繳報表的所得稅數(shù)。對不上 因為所得稅報表自動扣除了以前年度虧損。那這兩個數(shù)不一樣怎么辦
老師 我們是建筑業(yè) 我們1季度賬上盈利333萬 這樣要預(yù)交所得稅16萬多 因為是建筑業(yè) 過年那個月開的發(fā)票多 后續(xù)月份就很少開票了 這樣的話 1季度盈利300多萬太多了 后續(xù)的月份不大開票了 而人工以及勞務(wù)成本還是存在的 這樣的話我可以在3月份暫估一部分人工或者勞務(wù)成本嗎?
老師,老板現(xiàn)在要利潤表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因為是這個月啟動的新系統(tǒng),財務(wù)報表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠程,還出不來,我們上個季度沒有繳稅的,這個季度利潤盈利25萬,那我們大概需要交多少所得稅???
小規(guī)模納稅人公司為客戶提供白蟻防治四害消殺服務(wù)可以開免稅發(fā)票嗎?
請問老師,上月個稅申報的時候,個稅系統(tǒng)收入少報了一百多元,賬上做賬的金額是對的,那這個月有沒有什么簡單的方法能調(diào)整一下
老師,員工工資多轉(zhuǎn)了一筆,然后員工又是用他太太的銀行卡退回的,老板閑麻煩不原路退回讓員工重轉(zhuǎn),請問這個做賬時如何處理
個人代開的租賃房屋發(fā)票,企業(yè)要不要代扣個稅
老師負債表上的其他應(yīng)付款是負數(shù),為什么報表還是平的呢
老師,就是張三買車掛靠在我公司名下了,那給賣車公司打款是我公司賬戶打款,還是張三個人卡打款
公司貸款利息會計分錄怎么做,實收資本未實繳
發(fā)現(xiàn)24年折舊表折多了,這個月突然發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原值成負數(shù)了,24年折多的能不能做成費用一次性抵扣掉,今年折成負數(shù)的調(diào)回去,等于一次性折完可以嗎?
你好,老師,我們公司有幫客戶運營產(chǎn)品,用快遞方式出口到國外,沒有海關(guān)等備案,還有一種是貿(mào)易公司采購產(chǎn)品,把款項打到我們那,我們找生產(chǎn)商給到國內(nèi)貿(mào)易公司,這種模式,所得稅季度報表中應(yīng)填寫哪個?發(fā)生了自營出口業(yè)務(wù),發(fā)生了委托出口業(yè)務(wù),和承擔(dān)了代理出口業(yè)務(wù)
所得稅申報新表,列入成本費用的應(yīng)付職工薪酬,有幾個疑問:1.社保+公積金是公司承擔(dān)的部分,對嗎?2.福利費是所有計入管理費用或銷售費用的福利費嗎?
老師,就是利潤總額300萬以內(nèi)是按照5%繳稅是嗎?
您好,是的,之是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率
老師,那這個季度盈利25萬,我們可以先不交嗎?等到年度再交?可是報表過不去吧?季度不是預(yù)交的嗎?
您好,計提成本費用,讓利潤不為正嘛,季度我們一般不交所得稅,怕4季度效益不好,全年虧本的話,匯繳時會退所得稅,退了就有查賬風(fēng)險的
可是,老師我做了費用進去,后期找發(fā)票不是只能找今年9月之前的發(fā)票?之后的肯定不行吧?我都被老板搞懵了,老板說后面找票可以嗎?可是后面已經(jīng)是10月后了,10月后的發(fā)票怎么做賬做到前面呢,都不知道怎么跟老板解釋了,我們9月之前是已經(jīng)沒有發(fā)票了的
朋友您好,可不是后期找票哦,我們賬要真實,我說這個講提成本費用是怕匯繳時退稅,不是說我們要做假賬,計提的成本費用,在4季度沖回,因為4季度就知道本年是不是盈利的會不會交所得稅了
老師,意思就是你們先隨禮做一次成本進去,到第四季度了,再沖掉這次費用是嗎?然后如果真的繳稅,就真實的把前面的稅一起交了?
您好,是的,4季度?不紅沖也要在匯繳時紅沖的
哦哦,那如果我現(xiàn)在盈利25萬,不想繳稅,那是要怎么做的?以前都是如實就繳稅了,還不懂這樣操作,怎么做分錄?。渴且驗橛行┕镜某杀酒倍际悄甑组_的是波?
哦哦,如果我們公司效益好肯定年度是盈利的,那季度交所得稅合知的,年末一次交老板看看交這么多,每季度交他也不嫌多了 如果要調(diào)整是 借:管理費用-工資? 250000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250000