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老師,老板現(xiàn)在要利潤表看盈利多少,想調(diào)賬,但是因為是這個月啟動的新系統(tǒng),財務(wù)報表亂碼,數(shù)據(jù)金蝶在遠程,還出不來,我們上個季度沒有繳稅的,這個季度利潤盈利25萬,那我們大概需要交多少所得稅啊?

2024-10-23 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-23 16:01

您好,小微企業(yè)最多少繳25*5%=1.25萬,上個季度沒有繳稅的,如果有累計虧損大于25萬都不用交所得稅了

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快賬用戶5425 追問 2024-10-23 16:06

老師,就是利潤總額300萬以內(nèi)是按照5%繳稅是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:11

您好,是的,之是小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率

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快賬用戶5425 追問 2024-10-23 16:34

老師,那這個季度盈利25萬,我們可以先不交嗎?等到年度再交?可是報表過不去吧?季度不是預(yù)交的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:36

您好,計提成本費用,讓利潤不為正嘛,季度我們一般不交所得稅,怕4季度效益不好,全年虧本的話,匯繳時會退所得稅,退了就有查賬風(fēng)險的

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快賬用戶5425 追問 2024-10-23 16:39

可是,老師我做了費用進去,后期找發(fā)票不是只能找今年9月之前的發(fā)票?之后的肯定不行吧?我都被老板搞懵了,老板說后面找票可以嗎?可是后面已經(jīng)是10月后了,10月后的發(fā)票怎么做賬做到前面呢,都不知道怎么跟老板解釋了,我們9月之前是已經(jīng)沒有發(fā)票了的

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:41

朋友您好,可不是后期找票哦,我們賬要真實,我說這個講提成本費用是怕匯繳時退稅,不是說我們要做假賬,計提的成本費用,在4季度沖回,因為4季度就知道本年是不是盈利的會不會交所得稅了

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快賬用戶5425 追問 2024-10-23 16:45

老師,意思就是你們先隨禮做一次成本進去,到第四季度了,再沖掉這次費用是嗎?然后如果真的繳稅,就真實的把前面的稅一起交了?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 16:47

您好,是的,4季度?不紅沖也要在匯繳時紅沖的

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快賬用戶5425 追問 2024-10-23 16:53

哦哦,那如果我現(xiàn)在盈利25萬,不想繳稅,那是要怎么做的?以前都是如實就繳稅了,還不懂這樣操作,怎么做分錄?。渴且驗橛行┕镜某杀酒倍际悄甑组_的是波?

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齊紅老師 解答 2024-10-23 17:10

哦哦,如果我們公司效益好肯定年度是盈利的,那季度交所得稅合知的,年末一次交老板看看交這么多,每季度交他也不嫌多了 如果要調(diào)整是 借:管理費用-工資? 250000? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 250000

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您好,小微企業(yè)最多少繳25*5%=1.25萬,上個季度沒有繳稅的,如果有累計虧損大于25萬都不用交所得稅了
2024-10-23
你好,你的紅沖計提的所得稅就行。
2023-07-15
你好,賬上沒有調(diào),你賬上不用動,在你的申報表減少營業(yè)成本10萬就可以。
2021-07-22
問題 1 利潤總額不一致不一定是管理費用多算,還可能是會計與稅收政策差異,如費用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。 問題 2 不應(yīng)直接在管理費用增加數(shù)額使利潤表與所得稅利潤總額一致。應(yīng)查明差異原因,若是納稅調(diào)整事項,無需調(diào)整財務(wù)軟件數(shù)據(jù),在匯算清繳時調(diào)整;若是財務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤,則需在軟件中更正并重新生成報表。對于其他季度數(shù)據(jù)對不上的情況,也按此方法處理。
2025-04-10
同學(xué)你好 毛利率=(銷售收入-銷售成本)/銷售收入×100% 根據(jù)這個公式來計算
2020-12-30
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