虧損了就要進(jìn)營業(yè)外支出

老師好!我公司去年買了一輛二手車,是100萬元買的,今年給賣了。去年從賬上我做了一次性攤銷。今年賣了,是計入營業(yè)外收入嗎?也要交企業(yè)所得稅吧。
請問 公司賣了一輛車子 我這邊申報收入以及做固定資產(chǎn)處理損益就可以嗎? 2:買了一輛二手車 入資產(chǎn)的時候是按二手車市場開的機(jī)動車發(fā)票入賬嗎?還是怎么樣? 謝謝
老師,我公司賣了一輛二手車,稅務(wù)的問收入為什么不進(jìn)營業(yè)外收入?虧損了就沒有進(jìn)收入的是嗎?
我公司是制造業(yè)行業(yè),公司賣了一輛車,沒有開具發(fā)票,二手車交易市場開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,我這還需要申報賣車的收入嗎
關(guān)于公司賣二手車的問題:當(dāng)時公司賣了二手車,公司未開賣車發(fā)票,只有二手車交易發(fā)票(后附發(fā)票)稅務(wù)局要求按照20萬的13個點的不含稅金額176991.15申報納稅,但是實際做賬的時候,通過固定資產(chǎn)清理后只有87831.66,我做營業(yè)外收入了,這樣處理完后,我發(fā)現(xiàn),稅務(wù)申報收入跟實際報表上的收入(營收+營業(yè)外收入)就不一樣了,老師求解?
老師 我們有個訂單是定做的機(jī)器 合同84000 客戶付了42000的預(yù)付款 現(xiàn)在機(jī)器達(dá)不到要求 客戶退單了 但是預(yù)付款我們只退21000 那剩下的21000我們要開票給她們要怎么開呢
老師,看完題目如何判斷用那個會計科目
廠家返利我直接入了主營業(yè)務(wù)收入對嗎?正確的是怎么做
老師,賬面庫存少,實際庫存多,注銷前如果開票,在沒有進(jìn)項的情況下直接開出繳納13個點的增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本少一點,利潤出來交5個點的所得稅,請問老師這樣處理合適不?
老師按未來使用法跨年費用24年發(fā)生的費用報銷,在25年報銷,25年匯算清繳需要調(diào)增嗎
A合伙企業(yè)、B有限公司都是一個老板的,A是B的股東,占股60% 18年老板轉(zhuǎn)1000萬給A(借款),A將1000萬轉(zhuǎn)給B(投資款),借長期股權(quán)投資,貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)A準(zhǔn)備注銷,所以成立了C有限公司,A所持B的60%股權(quán)作價0元轉(zhuǎn)讓給C(股轉(zhuǎn)已完成) 請問A的其他應(yīng)付款和長期股權(quán)投資怎么處理?
2024年1-12月份工薪申報:186127元 匯算清繳填179,610元,殘保金因該填哪個?
老師好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因為自己說了預(yù)算上的錯誤,試用期都沒通過……… 怎么就改不了那?
老師你好,如果公司11月份開始跨境電商備案,海關(guān)備案,11月份的收入可以享受免稅對吧。那10月份有亞馬遜平臺有銷售貨物但是未備案,那第四季度小規(guī)模公司怎么申報收入呢?
【浙江省稅務(wù)局】尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的收入金額。請您進(jìn)行核實確認(rèn),如屬申報錯誤,請及時進(jìn)行更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失。 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師,我們有收到這條提醒,是需要怎么去對比處理呢?謝謝老師
但是報的增值稅與企業(yè)所得稅不一致,這個怎么處理?
不用處理,這是正常的差異
哪怎樣與稅務(wù)的交流呢?
實話實說,有銷售使用過的固定資產(chǎn)