你好,這個借銀行存款,貸應交稅費,應交增值稅留抵稅額。
一般納稅人。年底12月份結轉增值稅,,我是進項大于銷項,有留底稅額:,要做結轉銷項稅額分錄嗎?
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師你好,留底退稅意思是不含稅進項票做成本了,進項稅額大于銷項稅額?進行退稅是么?
我們是一般納稅人物流公司,企業(yè)留底退稅后。稅務局通知我們有大額進項稅額轉出異常。我們企業(yè)也沒有進項稅額轉出?這是什么意思?
老師你好,我們企業(yè)是一般納稅人,進項稅額大于銷項稅額,稅務局退回的留底稅款怎么做分錄
如果企業(yè)賬上什么都沒有,有資本公積怎么處理
我們的客戶,會從我們開過票的貨款里直接扣:質量扣款(挑選費,返修費,維修費),物流費,違約金,這些扣款客戶不會給我們開票,我們也不能開紅字發(fā)票,客戶直接扣,這些情況,應該分別怎么做賬務處理呢?
老師你好,借,預付賬款 貸,預收賬款 這樣做可以嗎老師
老師。請問公司的車輛在稅局系統(tǒng)查到去年的車船稅車主姓名是公司經(jīng)辦人的名字,不是公司的名字,行駛證上都是公司的名字。是購買保險時保險公司代繳的車船稅他們應該寫錯了,這種會有影響嗎?
一次性付3月房租18000我怎么做分錄 借
員工把車租給公司所得的收入,是不是要報個人所得稅-其他財產(chǎn)租金所得
請教老師關于印花稅的問題,購銷合同上沒有約定金額,只能按進、銷項的發(fā)票為計稅依據(jù),請問是以含稅還是不含稅金額來繳納呢
在京東購買的商品當時對公打款過去的抬頭是廣州晶東,發(fā)票開過來的銷售方是東莞京東,這個怎么處理
老師,公司要求統(tǒng)計費用支出。三大期間費用和營業(yè)外收支。請問計提的企業(yè)所得稅,算費用嗎?
老師您好,北京公司合伙企業(yè)在哪里申報季度個人經(jīng)營所得呀然后季度申報是a表還是b表
那應交增值稅留抵稅額這個科目就一直有余額嗎?
你好,你可以在上個月的時候結轉的。 借銷項,借留底稅額,貸進項稅
企業(yè)退1000的留抵稅,借:銀行存款1000,貸:應交稅費-增值稅留抵稅額1000,月末結轉怎么做
你好,這個是先在上月做了,借銷項,借留底稅額,貸進項稅 然后這個月借銀行存款,貸留抵稅額 這樣就平了
我上個月沒做你說的分錄,稅務局在本月通知需要把留抵的稅退了
你好,你上個月留底是怎么做的憑證?
我是剛接這個企業(yè),是個運輸企業(yè),他們企業(yè)的進項一直大于銷項,會計就是正常記應交稅費明細賬的進項和銷項,沒有其他處理,總賬的余額和稅務局電子報表的留抵退稅金額相符。
你好,這樣子的話沒問題呀。 你現(xiàn)在有退稅,你可以增加一個留抵稅額的下級科目。
我增加了,我想問留抵退稅科目月末余額需要結轉嗎
你好,這個可以不用結轉。 你要結轉的話也行。 借銷項,借留底稅額,貸進項稅