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老師好,員工的事假扣款,請問可以這樣做分錄嗎:借應付職工薪酬-工資,貸:營業(yè)外收入

2024-10-22 20:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-22 20:22

您好, 可以這樣做分錄的

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您好, 可以這樣做分錄的
2024-10-22
你好,不對你這樣,其他應付款一直會有余額。 你計提的時候,直接計提7500就行。 借管理費用,工資 貸應付職工薪酬工資7500, 借應付職工薪酬,工資7500, 貸銀行存款,7200 其他應付款,社保300。
2025-02-20
你好,生產人員造成包裝材料損失100元,應當這樣處理才是啊 借:待處理財產損益,貸:周轉材料 借:其他應收款,貸:待處理財產損益 借:應付職工薪酬,貸:其他應收款
2023-07-25
你好,不可以,發(fā)放工資的時候代扣個人社保。
2022-06-26
你好,是的,是這樣的過程?
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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