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老師,我們公司不跟物業(yè)續(xù)租,22年充值跟今年充值的電費要退費,物業(yè)沖紅了1.5萬的票給我們,然后開具了8000多的票,退回六千塊,這要怎么做賬呢?今年充值5000元,22年充值10000元

2024-10-22 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-22 18:04

這個要看你們當(dāng)時是做的什么憑證?

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快賬用戶6493 追問 2024-10-22 18:07

當(dāng)時做的是:借:銷售費用-水電費 1萬,貸:銀行存款 1萬。今年的是:借:管理費用 電費 5千 貸:銀行存款5千

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齊紅老師 解答 2024-10-22 18:08

你好,這樣的話,你紅字沖減之前呃,然后按發(fā)票重新做

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齊紅老師 解答 2024-10-22 18:08

但是如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6493 追問 2024-10-22 18:09

不需通過以前年度損益去做么?

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齊紅老師 解答 2024-10-22 18:11

你好,上面說了。如果你想按正規(guī)的做法是損益類的科目要計入以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6493 追問 2024-10-22 18:12

我的做法是,今年的直接做負(fù)數(shù),前兩年的用以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益 -10000 貸:銀行存款 -10000但是要計提經(jīng)營所得稅有點麻煩。不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2024-10-22 18:13

你好,是的。你要更正申報之前的匯算清繳。 所以才叫你直接做到今年的

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快賬用戶6493 追問 2024-10-22 18:17

好的,謝謝哈。辛苦老師了。

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齊紅老師 解答 2024-10-22 18:18

你好,不用客氣的了。

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這個要看你們當(dāng)時是做的什么憑證?
2024-10-22
同學(xué)你好 開的專票嗎 他們勾選了嗎
2022-06-29
對方做沖紅退1100元,你收到紅字發(fā)票和退款1100 做分錄,全部借方, 借:管理費用-物業(yè)費(負(fù)數(shù))1774.5 借:銀行存款1100 借:預(yù)付賬款xx物業(yè)公司674.5 收到重新開來的674.5元發(fā)票 借:管理費用674.5 貸:預(yù)付賬款 -xx物業(yè)
2020-11-06
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則呢
2021-11-30
發(fā)票開的是全部100%嗎?還是70
2021-12-15
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