你好,可以的。你拿到發(fā)票,跟你的財(cái)務(wù)費(fèi)用金額一樣的話,就可以了。
老師,想咨詢下,公司有部分員沒有購買社保,這部分需要怎么合理化
大量取現(xiàn)給公司股東會(huì)不會(huì)被監(jiān)控
現(xiàn)在收到1筆錢,可以發(fā)放去年的年終獎(jiǎng)嗎?沒有申報(bào)個(gè)稅,這月發(fā)了后,再下月申報(bào),這個(gè)年終獎(jiǎng)屬于哪一年的?和工資獨(dú)立核算,一年只能用一次,這月發(fā)放屬于哪一年的?
你好,我購買材料8元,對(duì)方給我開了10元的發(fā)票,我怎么入賬?
個(gè)稅補(bǔ)申報(bào)繳納的增值稅及附加稅怎么做分錄
為什么收到跨越紅字發(fā)票還要在申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?紅字發(fā)票入賬已經(jīng)減少了當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額???
無票支出,可以直接借:利潤分配-未分配利潤,貸:庫存現(xiàn)金或者銀行存款嗎?省的匯算清繳的時(shí)候忘記調(diào)增了
小名用其他公司—A公司(不是小名公司)中標(biāo)10萬的合同(包工包料)小名從A公司購買4萬元的變壓器,其余小名負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目,A公司只中標(biāo)和收款,私下還是要退給小名,請(qǐng)問小名稅款怎么算
老師,我我4月份抵扣勾選了不能抵扣的增值稅已申報(bào)了,沒繳費(fèi),現(xiàn)在8月份要做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,但是電子稅務(wù)局是不是必須作廢5月份增值稅申報(bào)表才能撤銷之前勾選的不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,
老師,外貿(mào)公司有這樣的情況,我們從A單位購進(jìn)的機(jī)械設(shè)備出口,但是A單位發(fā)動(dòng)機(jī)緊張,我們就自己從B單位采購的發(fā)動(dòng)機(jī),但是報(bào)關(guān)只能報(bào)機(jī)械設(shè)備,這樣的話,B單位的發(fā)動(dòng)機(jī)可以取得普票計(jì)入機(jī)械成本不退稅嗎?
只拿到發(fā)票附在現(xiàn)在憑證后面就行嗎?還是要做賬,怎么做
你好,乳桿菌inevitable沒錯(cuò),直接附在后面就可以了。
不用做調(diào)賬處理什么的嗎?
你好,如果金額沒錯(cuò),直接附,不用調(diào)。
有的老師讓這樣做一遍,不用是吧?借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
你好,可以不用。因?yàn)檫@2個(gè)分錄金額是一樣的。 除非你發(fā)票金額和你一開始做的對(duì)不上。
那好多年的發(fā)票都放在一起嗎,隨便附在什么憑證后面都行嗎?
你好,你每年的發(fā)票,附在當(dāng)年的憑證里面。
現(xiàn)在開的附在去年項(xiàng)目里面可以嗎?是附在當(dāng)時(shí)做財(cái)務(wù)費(fèi)用后面那里,還是附在每年最后就行,之前的憑證都裝訂好了再拆開嗎?
你好,可以的。只有你之前有做過,就沒什么問題。
之前沒做過,不會(huì)做
你好,我是說你之前有入過賬就可以了。
我是說現(xiàn)在開的發(fā)票放在每個(gè)當(dāng)時(shí)做賬憑證后面,還是放到一整年的憑證后面
你好,如果是按月開的,你就放在每個(gè)月的憑證里面。 如果一年開一次,就放在12月里面。