您好,對的,這個的話,記得前邊有一部,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理的分錄,其他就沒了
老師我固定資產(chǎn)購進的原值含稅是623000,沒有抵扣認證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉(zhuǎn)讓沒有發(fā)生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置利得(如果是損失計入營業(yè)外支出)
將外購的2臺空間8000元,按價稅合計10000元轉(zhuǎn)讓給客戶,已開增值稅發(fā)票,款已收 請問這道題的分錄可以這么寫嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 8000 貸:固定資產(chǎn) 8000 借:銀行存款 10000 貸:固定資產(chǎn)清理 8000 固定資產(chǎn)處置損益 849.56 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1150.44
老板處理一臺公司的小車,款項由老板自己收了,小車的賬面價值比出售價格要高,請問賬務(wù)處理這樣對嗎?1、借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-銷項稅 3、借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 4、借:營業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車,我做的分錄收到款是借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅,;計提銷項稅是借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎?
老師,公司銷售固定資產(chǎn)汽車,申報的銷項稅怎么做分錄,比如售價10000,按簡易計稅,10000/1+3%*2%,那么是不是借應(yīng)收賬款10291.26,貸:固定資產(chǎn)清理10000,應(yīng)交增資稅銷項稅額291.26
如果父母有4個孩子,2個孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分攤到每月50%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個孩子,卻不能一個填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個人簽約款打給個人名下個體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實時打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實過了!我們老板故意留的我電話,實際上我只是會計,不是公司法人,那客戶這個裝修貸還不上了,我以后會有連帶責任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計稅3%呢
怎么查公司需要給員工報銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實收資本收到了200萬元,1??月份沒有實收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
發(fā)票開的機動車統(tǒng)一發(fā)票10000元
開的二手車統(tǒng)一發(fā)票,那這樣就沒有增值稅那一欄
應(yīng)收賬款應(yīng)該只有10000元
那這樣的話分錄是沒錯的,這樣是可以的哈