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老師 請問一下 管家婆系統(tǒng)生成的財報不平,利潤表也和科目余額表里不一致,看明細就是有第一季度明細損益寫在了貸方,這個怎么處理呢。導(dǎo)致利潤表 累計數(shù)不一致

2024-10-21 17:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-21 17:51

你說的第一季度的損益是哪一個科目?

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快賬用戶9524 追問 2024-10-21 17:51

管理費用

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齊紅老師 解答 2024-10-21 17:56

你好,這個你要去反結(jié)賬到當月做到借方負數(shù)。

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快賬用戶9524 追問 2024-10-21 17:57

只能反結(jié)賬嗎??不可以后面弄一筆調(diào)整分錄嗎?跨了好多個月呀

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齊紅老師 解答 2024-10-21 17:59

你好,不行了。因為系統(tǒng)默認要借方

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你說的第一季度的損益是哪一個科目?
2024-10-21
你好,同學。 不應(yīng)該的,這里是自動結(jié)轉(zhuǎn),你看是否有貸方發(fā)生額
2021-08-19
您好 您的意思是增值稅申報表附表一的未開票收入跟賬上的未開票收入金額不一致?
2024-08-12
1.核實錯誤:首先,你需要再次核實這個錯誤,確保確實是將原本應(yīng)該記錄在貸方的應(yīng)付賬款錯誤地記錄在了管理費用的貸方。 2.調(diào)整分錄:一旦確認錯誤,你需要進行會計分錄的調(diào)整。具體來說,應(yīng)該制作一張沖銷原錯誤分錄的會計憑證,將錯誤的貸方管理費用進行沖銷。然后,再制作一張正確的會計憑證,將原本應(yīng)該記錄的應(yīng)付賬款正確地記錄在貸方。 3.更新賬目:根據(jù)調(diào)整后的會計分錄,更新你的賬目,確保管理費用的借方和貸方金額正確無誤。 4.調(diào)整利潤表和明細科目:由于這個錯誤已經(jīng)影響到了管理費用的利潤表和管理費用明細科目,因此你也需要相應(yīng)地調(diào)整這兩個報表,確保它們的數(shù)據(jù)與賬目數(shù)據(jù)一致。
2024-04-25
可以 這個可以按你說改,這個估計是的
2021-01-07
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