你好你的這個(gè)業(yè)務(wù)不需要交印花稅。
老師,我公司分包一些工程給個(gè)人承包(人工輔材,屬清包工程),承包方以個(gè)人名義開(kāi)了一張20萬(wàn)分包工程發(fā)票給我公司,他們當(dāng)時(shí)在稅局交納了增值稅、經(jīng)營(yíng)所得稅、個(gè)稅、印花稅及附加稅,他們個(gè)人到明年在綜合申報(bào)時(shí)需要把這份發(fā)票需列入個(gè)稅做綜合申報(bào)嗎
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”……現(xiàn)在,經(jīng)營(yíng)范圍增加了“造價(jià)咨詢”,為了提高公司的造價(jià)咨詢的資質(zhì),簽訂合同內(nèi)容沒(méi)變,發(fā)票開(kāi)了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”……印花稅核定計(jì)稅依據(jù)是“技術(shù)合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開(kāi)票“咨詢費(fèi)”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術(shù)合同,應(yīng)不應(yīng)該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……變更之前,銷項(xiàng)發(fā)票都是開(kāi)的“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”日,就不應(yīng)該交印花稅……老會(huì)計(jì)每月填報(bào)的印花稅申報(bào)表,計(jì)稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當(dāng)月認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術(shù)合同……現(xiàn)在,開(kāi)票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,印花稅的計(jì)稅基數(shù)應(yīng)該是什么?(老會(huì)計(jì)說(shuō),監(jiān)理合同,開(kāi)“監(jiān)理服務(wù)費(fèi)”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報(bào)表都按“進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票金額”計(jì)算印花稅。開(kāi)“監(jiān)理咨詢*咨詢費(fèi)”,必須交印花稅,沒(méi)有合同,還是按發(fā)票金額計(jì)算)
老師,我們收到的發(fā)票 *設(shè)計(jì)服務(wù)*廣告制作 是工程項(xiàng)目上做標(biāo)識(shí)牌了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要按加工承攬交印花稅嗎 老師,我們收到員工報(bào)銷的廣告公司的手撕票4500元,制作公示欄了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)也要按加工承攬合同交印花稅嗎
老師,我們上個(gè)月開(kāi)了100萬(wàn)含稅小規(guī)模建筑服務(wù)發(fā)票,外管證需要預(yù)繳申報(bào),有沒(méi)有申報(bào)流程,還有預(yù)繳為什么只有企業(yè)所得稅和印花稅,還有環(huán)境保護(hù)稅,不需要預(yù)繳增值稅嗎
老師,我們是房企,有一個(gè)專項(xiàng)施工合同金額5萬(wàn)元,我們付款對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票是應(yīng)稅勞務(wù)發(fā)票,那這個(gè)專項(xiàng)施工合同,我們需要申報(bào)印花稅嗎
激活碼忘記了,都沒(méi)使用過(guò)一個(gè)新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)我并沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)我這個(gè)月能補(bǔ)認(rèn)證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒(méi)回來(lái),出差補(bǔ)助一直算嗎,有時(shí)間限制嗎?
公司有播種機(jī)25臺(tái),購(gòu)買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬(wàn)畝,但是主要對(duì)外出租,自營(yíng)地只有5000畝,播種機(jī)對(duì)應(yīng)不了收入,播種輪折舊費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用\\\\折舊費(fèi)呢?
老師好,當(dāng)天付出去的款項(xiàng),由于賬號(hào)錯(cuò)了,當(dāng)天又退回了,還要做賬嗎?
技術(shù)檢測(cè),環(huán)境檢測(cè)屬于技術(shù)服務(wù)業(yè)嗎?
老師,我想問(wèn)下如果一家制造型企業(yè)。老板問(wèn)我們開(kāi)票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說(shuō)幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
我也查出來(lái)不交,但專管員核了稅種,我就不知道怎么辦了,0報(bào)?
你好,對(duì)的你先零申報(bào)就可以了
老師,我們還有一張咨詢費(fèi)的成本發(fā)票,這個(gè)要交印花稅?
你好,這個(gè)不需要交印花稅
謝謝老師
你好,不用客氣的了。