您好,對的,實際支付 借:管理費用,貸:現(xiàn)金 因為我們確實用現(xiàn)金支付了,保險柜的錢少了
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-法人 借:應付職工薪酬 貸:應交個稅 庫存現(xiàn)金 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 請問一下,這樣其他應付款-法人要怎么沖掉?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人。收到發(fā)票怎么紅沖
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,還需要現(xiàn)金付嗎?
暫估費用,借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應付賬款-法人,貸:管理費用-其他。一筆正確:借:管理費用-其他,貸:其他應付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應付款嗎?
暫估費用,借:管理費用,貸:其他應付-法人,收到發(fā)票,紅沖:借:管理費用,貸:其他應付-法人,正常分錄:借:管理費用,貸:現(xiàn)金,這樣可以嗎?還是貸:其他應付-法人
老師這里購入了固定資產(chǎn)設(shè)備,我們沒有使用,計提的時候是計入“管理費用”科目么?請問可以稅前扣除是么? 您看下我這里描述的對么?如果稅務來查的話,會不會有什么風險?
我們數(shù)燃氣類行業(yè),上年的營業(yè)收入是24916426.42元,安措費怎么提???怎么做分錄?
收到個稅手續(xù)費退款,應該怎么做賬
現(xiàn)在小規(guī)模公司,普票可以開1點嗎?
拓展費用應該記職工教育經(jīng)費還是福利費呢?
金額怎么不能變紅,要不提交不了答案
請問老師,工程項目異地預繳增值稅后,一定要同時預繳企業(yè)所得稅嗎?
總工業(yè)園帶收電費-收工業(yè)園小廠里每家電費,然后交于供電局,這樣情況下怎么給小廠開發(fā)票啊?
我想問一下,我們要采購一個商品,在招標文件中是否可以指定購買某一個品牌呢?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個賬套怎么建