您好,借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款

一、A公司每月就3-4筆維修或銷售配件業(yè)務(wù),全部收入大概也就200-3000左右,不指望A公司賺錢,主要以B公司賺錢。 二、A公司經(jīng)營范圍: 健身器材,文體用品,Ⅰ類醫(yī)療器械,戶外旅游用品,美容美發(fā)用品(除美容及整容植入器械及材料),儀器儀表,金屬制品,電子產(chǎn)品的銷售,企業(yè)管理咨詢,文化藝術(shù)交流策劃咨詢(除經(jīng)紀(jì)),企業(yè)營銷策劃,會(huì)展服務(wù),從事計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。 問題: 4月份B公司缺錢,和A公司簽訂了一份合同主要內(nèi)容是640套月700單價(jià)的云端服務(wù)合計(jì)448000。當(dāng)時(shí)付款沒有開票,8月份開一半的發(fā)票A公司入的"借生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本,貸應(yīng)收賬款-XX公司",本月剩下的票也都進(jìn)行了開具,請問A公司怎么入賬,它沒有大的主營業(yè)收入可以消耗這筆448000。 1.請問入賬的科目對嗎? 2.如果對要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目? 3.不是生產(chǎn)企業(yè)也可以做生產(chǎn)成本科目嗎? 4. 如果不對要入什么科目怎么做賬?
老師我們單位收到政府補(bǔ)貼500萬 這個(gè)錢主要是用于為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園區(qū)招商 現(xiàn)在有招到企業(yè)在產(chǎn)業(yè)園辦公 請問收到的這個(gè)房租需要確認(rèn)收入嗎 怎么做分錄 我收到這500萬 當(dāng)時(shí)做的遞延收益 然后每月根據(jù)所發(fā)生相關(guān)的費(fèi)用確認(rèn)其他收益 這500萬需要繳稅嗎
您好,請教您個(gè)問題,我們公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,主要是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)和會(huì)議服務(wù)收入,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù),公司先提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù),對方單位于年底12月簽合同并一次付款,那前期產(chǎn)生的與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)有關(guān)的費(fèi)用是不是可以先確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本呢?具體分錄要怎么做?
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題需要麻煩您 我們單位是個(gè)檢驗(yàn)檢測單位,接到項(xiàng)目后需要找單位以外的個(gè)人出現(xiàn)場,每個(gè)人的費(fèi)用大概一天1500左右,這些個(gè)人專家不能提供發(fā)票, 這些費(fèi)用還是我們公司的主要的成本支出 請問這部分費(fèi)用我們怎么處理最優(yōu)呢?代開勞務(wù)發(fā)票扣的稅點(diǎn)太多了,他能不接受?
請問單位主要是生物研發(fā)技術(shù)服務(wù)企業(yè),每個(gè)月產(chǎn)生的房租分辦公區(qū)和實(shí)驗(yàn)室,請問老師這部分若沒有支付時(shí)要怎么計(jì)提呢?主要用什么科目呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)低于股權(quán)原價(jià),沒交個(gè)人所得稅,這種情況后面稅務(wù)會(huì)讓補(bǔ)交稅嗎
你好!老師我交3季度企業(yè)所得稅怎么填憑證,沒有計(jì)提的,是不是直接做所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款
老師一個(gè)單位如果只有一個(gè)人發(fā)年終獎(jiǎng)可以嗎?公司高管工資很高又不想交太多個(gè)稅怎樣解決,謝謝
老師,法人有公司了,還能成立個(gè)體戶嗎?
只開了二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)候,銷售額填哪欄,其他發(fā)票還是無票收入,填銷售額的時(shí)候,是不是要換算成不含稅金額,用金額÷1.13
老師,2025年城鎮(zhèn)垃圾費(fèi)基數(shù)怎么算?
老師,實(shí)收資本沒有印花稅稅種可以不申報(bào)印花稅嗎
公司想多交稅可以?受開票額度的限制嗎
企業(yè)注銷的話資產(chǎn)負(fù)債表除了貨幣資金實(shí)收資本和未分配利潤這三項(xiàng),其他一定得清零才行嗎,如果不清0能申請不
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝!


請問老師發(fā)票還未收到也有其他應(yīng)付款么
您好,是?的,這個(gè)科目只是往來的掛著,有沒有來發(fā)票,我們記在摘要里,發(fā)票來了以后沖回上面的分錄,再按發(fā)票來做分錄