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你好,以前做了一筆賬務(wù)處理,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 后面做錯了,有好幾筆做成了:借:應(yīng)收賬款正數(shù) 貸:銀行存款,已經(jīng)結(jié)賬了,怎么辦?謝謝老師

2024-10-20 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-20 13:53

您好,這個的話,你可以做一筆 借 應(yīng)收賬款正數(shù) 貸 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),這有的

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快賬用戶8643 追問 2024-10-20 14:05

老師,那我能不能紅沖做錯的,然后再把正確的做一遍,結(jié)了賬能不能紅沖

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齊紅老師 解答 2024-10-20 14:10

可以,這個辦法也是允許的

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快賬用戶8643 追問 2024-10-20 15:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-10-20 15:13

不客氣的祝您開心

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您好,這個的話,你可以做一筆 借 應(yīng)收賬款正數(shù) 貸 應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),這有的
2024-10-20
你好,你之前是計入財務(wù)費(fèi)用貸方正數(shù)? 如果是這樣,沒有錯誤,不需要修正啊?
2024-06-18
您好 借:銀行存款 借方紅字 借:預(yù)收賬款 借方藍(lán)字 那本月做這樣一筆分錄 減少銀行存款 增加預(yù)收賬款就平了
2020-09-04
?你好? ? ?那你就做? ?你12月結(jié)賬了沒有 ? 你現(xiàn)在是想在1月去紅沖? ??? ?
2021-01-12
借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)貸銀行存款負(fù)數(shù),
2023-01-07
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