你好,同學(xué),其他貨幣資金明細(xì)科目有對(duì)應(yīng)的對(duì)賬單,可以先核對(duì)一下去年年末額余額是否正確。再根據(jù)對(duì)賬單明細(xì)做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
7月接手,小規(guī)模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報(bào)稅表, 2.???????? 現(xiàn)今流量表(數(shù)據(jù)都是0),利潤(rùn)表(數(shù)據(jù)都是0), 3.???????? 資產(chǎn)負(fù)債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實(shí)存款1w ? 建賬: 期初設(shè)置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現(xiàn)金-4w;其他應(yīng)付款-3w(這樣建賬對(duì)嗎?) 以因?yàn)樨泿刨Y金不能是負(fù)數(shù), 第一個(gè)分錄, 借:現(xiàn)金4w;貸:其他應(yīng)付款4w 這樣其他應(yīng)付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
老師您好,我現(xiàn)在在做一筆信用卡賬單的記賬業(yè)務(wù)。應(yīng)還50000元,已還40000元,剩余金額10000元做了賬單分期。分3期還款。分期的時(shí)候,該筆業(yè)務(wù)如何做憑證??還款的時(shí)候,我如何做憑證呢? 信用卡是公司財(cái)務(wù)的個(gè)人信用卡,主要用于公司采購支付。因?yàn)椴少弳T用信用卡是和他的采購備用金混用的。所以做賬的時(shí)候,每筆刷卡的費(fèi)用,我們都記做是采購員刷卡借的備用金,最后沖減備用金,這樣比較容易對(duì)賬。 我前期做賬科目信用卡部分的是,借:采購備用金 貸:其他貨幣資金信用卡;還款的時(shí)候就是:借:其他貨幣資金信用卡 貸:現(xiàn)金或者銀行存款等。 我現(xiàn)在就是對(duì)于信用卡的分期業(yè)務(wù)做憑證不會(huì)做?請(qǐng)指導(dǎo)。
老師,我們公司設(shè)置了一個(gè)會(huì)計(jì)科目是其他貨幣資金-在途資金,是因?yàn)槲覀兊匿N售款都是今天收款第二天銀行才到賬,所以呀會(huì)有這個(gè)過渡科目,然后現(xiàn)在是其他貨幣資金-在途資金貸方出現(xiàn)了金額,我查了去年和今年的賬都沒有做錯(cuò),是前幾年的賬有錯(cuò),我也是今年才接受的賬,想問一下老師,現(xiàn)在不夠時(shí)間去慢慢查以前的錯(cuò)誤,有什么辦法先把這個(gè)季度的報(bào)表先做好了嗎?
發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000,然后我把科目明細(xì)賬導(dǎo)出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000,然后做了一筆分錄:借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個(gè)科目一增一減,不涉及其他任何科目,請(qǐng)問是什么原因,應(yīng)該怎么去調(diào)賬
發(fā)現(xiàn)其他貨幣資金期末貸方余額462000,然后我把科目明細(xì)賬導(dǎo)出來以后發(fā)現(xiàn)2023年12月31日的期末是借方余額1768000,然后做了一筆分錄:借:銀行存款223萬 貸:其他貨幣資金 223萬,最后期末貸方余額462000; 從做其他貨幣資金科目開始至今一直都是銀行存款和其他貨幣資金這兩個(gè)科目一增一減,不涉及其他任何科目,請(qǐng)問是什么原因,應(yīng)該怎么去調(diào)賬
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
余額都正確的
如果去年年末余額正確,問題應(yīng)該出現(xiàn)在2024年。根據(jù)其他貨幣資金對(duì)賬單逐筆核對(duì)一下,看是否有漏記或錯(cuò)記的。
漏記錯(cuò)記也沒有
如果沒有漏記和錯(cuò)記,不會(huì)出現(xiàn)余額為負(fù)額情況。