可以的,沒有問(wèn)題的。你只要有立項(xiàng),有研發(fā),單獨(dú)的項(xiàng)目可以加計(jì)扣除。不是高新企業(yè),不是科小也可以。
老師。我想問(wèn)哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請(qǐng)到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
我想問(wèn)下,高新技術(shù)企業(yè)里面研發(fā)部門用到的辦公費(fèi),比如打印模型,產(chǎn)品之類的可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里面嗎?研發(fā)費(fèi)用里面包括辦公費(fèi)嗎?如果有的話也是算在其他費(fèi)用里面按不超過(guò)研發(fā)費(fèi)用的20%加計(jì)扣除?還是說(shuō)辦公費(fèi)可以歸集到研發(fā)費(fèi)用里,但是不能加計(jì)扣除?
老師 我們成功申請(qǐng)了科技型中小企業(yè) 可以享受研發(fā)費(fèi)用100%加計(jì)扣除 請(qǐng)問(wèn)老師科研人員的工資薪金可以和非科研人員的工資一起做分錄嗎 就是不把科研人員的工資薪金單做分錄 可以嗎 老師
高新技術(shù)企業(yè)在申報(bào)納稅時(shí)如果不想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以嗎?主要是我們公司比較小,當(dāng)時(shí)研發(fā)的時(shí)候沒有留存比較有效的備查資料,經(jīng)不起稅局來(lái)查資料。而且其實(shí)也不咋盈利,所以我不想享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以不?稅局會(huì)因?yàn)檫@個(gè)情況來(lái)找我麻煩不?
老師,我主要想問(wèn) 剛成立的企業(yè)目前不是科小和高企 的話 ,可以進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用的歸集么?在本年度可以享受加計(jì)扣除么 還是說(shuō)必須是科小和高企才可以歸集研發(fā)費(fèi)用并且加計(jì)扣除
老師 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來(lái)呢,導(dǎo)出來(lái)的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會(huì)不會(huì)引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
那老師在匯算清繳填寫加計(jì)扣除表格的時(shí)候 不是需要選擇企業(yè)類型么 我記得是只能填寫科小或者高企的企業(yè)
他也有其他企業(yè)的,只要不是負(fù)面影響的企業(yè)都可以
明白了老師 一般剛成立的企業(yè) 是不能在當(dāng)年申報(bào)科小的是吧,需要在下一年度申報(bào)是么?
是的,對(duì)的,是這么做的。